浈江区民政局2008年收支预算总表 |
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
一、财政拨款 |
3,188,612.0 |
一、一般公共服务 |
一、工资福利支出 |
699,565.0 |
经费拨款 |
二、外交 |
二、商品和服务支出 |
8,000.0 |
用纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入安排的拨款 |
三、国防 |
三、对个人和家庭的补助 |
2,481,047.0 |
预算内投资 |
四、公共安全 |
四、对企事业单位的补助 |
二、财政专户拨款 |
五、教育 |
五、赠予 |
专户核拨的财政资金 |
六、科学技术 |
六、债务利息支出 |
批准留用的财政性资金 |
七、文化体育与传媒 |
七、债务还本支出 |
其他财政性资金 |
八、社会保障和就业 |
3,118,565.0 |
八、基本建设支出 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
九、医疗卫生 |
50,719.0 |
九、其他资本性支出 |
四、事业单位经营收入 |
十、环境保护 |
十、贷款转贷及产权参股 |
五、其他收入 |
十一、城乡社区事务 |
十一、其他支出 |
十二、农林水事务 |
本 年 收 入 合 计 |
3,188,612.0 |
十三、交通运输 |
十四、工业商业金融等事务 |
六、上级补助收入 |
十五、其他支出 |
19,328.0 |
七、附属单位上缴收入 |
一般预算支出小计 |
3,188,612.0 |
一般预算支出小计 |
3,188,612.0 |
八、政府性基金收入(资金、附加) |
七、对附属单位补助支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
八、上缴上级支出 |
十、上年结转 |
九、政府性基金支出(资金、附加) |
十、结转下年 |
收入总计 |
3,188,612.0 |
支出合计 |
3,188,612.0 |
支出总计 |
3,188,612.0 |
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