单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2014-06-03  发 布 日 期:  2014-06-03 
2014年浈江区教育局预算基本情况说明
2014年浈江区教育局预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
20414年预算组成单位共30个,分别是:韶关市浈江区教育局(本级)、韶关市浈江区曲仁中学、韶关市第二中学、韶关市第三中学、韶关市第四中学、韶关市第七中学、韶关市第八中学、韶关市第十中学、韶关市第十三中学、韶关市莲花中学、韶关市浈江区浈江中学、韶关市浈江区犁市大为中学、韶关市和平路小学、韶关市建国小学、韶州师范学校附属小学、韶关市黄岗小学、韶关市吴礼和中心小学、韶关市浈江区执信小学、韶关市浈江区南枫小学、韶关市浈江区赖新小学、韶关市浈江区站南小学、韶关市浈江区铁路第一小学、韶关市浈江区铁路第二小学、韶关市新韶镇黄金村中心小学、韶关市乐园镇长乐中心小学、韶关市浈江区实验学校、韶关市浈江区花坪实验学校、韶关市浈江区犁市镇中心小学、韶关市浈江区中小学德育实践基地、韶关市教工幼儿园。
浈江区教育局的主要职能是:1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规,拟定地方性教育规章制度,并组织实施。2.研究提出全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划,提出教育改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。3.指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革,做好教育教学评估、督导工作;加强对社会力量办学的管理指导。4.规划和指导全区教师队伍和学校行政干部队伍的建设和管理工作。5.充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作,充分利用好教育经费,努力改善办学条件。6.对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育的指导,保障素质教育的实施和教育目标的实现。7.开展勤工俭学、教学设施设备、规划指导有关学历教育、成人教育的教学及考试工作。8.组织和指导学校开展研究和改革,搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作,负责机关管理工作,指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。9.承办区人民政府及上级教育行政部门交办的其他工作。
(二)人员构成情况
我浈江区教育系统共有行政编制17人,事业编制2601人。财政统发人员情况如下:在职2213人、离休人员7人,退休人员1257人;财政非统发人员情况如下:在职69人、退休112人。
(三)预算年度的主要工作任务
推进区域教育科学发展;深入实施教育信息化工程;全面提升教师队伍综合素质;着力提升办学水平和教育质量;促进学生全面而有个性发展;提高服务效能和保障水平。
二、收入预算说明
2014年收入预算25031万元,其中:公共预算拨款23787万元,预算外收入1244万元。
三、支出预算说明
2014年支出预算25031万元,按功能分类划分:教育支出16044万元,占总支出的64.10%;社会保障和就业支出6564万元,占总支出的26.22%;医疗卫生支出777万元,占总支出的3.10%;住房保障支出1646万元,占总支出的6.58%。
按经济分类划分:工资及福利支出14609万元,占总支出的58.36%;商品和服务支出2187万元,占总支出的8.74%;对个人和家庭的补助支出8235万元,占总支出的32.90%。
 
                                韶关市浈江区教育局
                                  2014年5月30日
 
2014年部门收支预算总表
单位名称:浈江区教育局
 
 
   单位:万元
                        
                   
           
2014年预算
           
2014年预算
一、预算拨款
23,787
一、一般公共服务
 
    公共预算拨款
23,787
二、外交
 
    基金预算拨款
 
三、国防
 
二、财政专户拨款
1,244
四、公共安全
 
    教育收费
1,244
五、教育
16,044
    其他财政收入拨款
 
六、科学技术
 
三、其他资金
 
七、文化体育与传媒
 
    事业收入
 
八、社会保障和就业
6,564
    事业单位经营收入
 
九、社会保险基金支出
 
    其他收入
 
十、医疗卫生
777
 
 
十一、节能环保
 
 
 
十二、城乡社区事务
 
 
 
十三、农林水事务
 
 
 
十四、交通运输
 
 
 
十五、资源勘探电力信息等事务
 
 
 
十六、商业服务业等事务
 
 
 
十七、金融监管等事务支出
 
 
 
十八、国土资源气象等事务
 
 
 
十九、住房保障支出
1,646
 
 
二十、粮油物资储备事务
 
 
 
二十一、其他支出
 
本 年 收 入 合 计
25,031
   年 支 出 合 计
25,031
四、上级补助收入
 
结转下年
 
五、附属单位上缴收入
 
 
 
六、用事业基金弥补收支差额
 
 
 
收 入 总 计
25,031
支 出 总 计
25,031
 
 
 
 
 
 
 











2014年部门财政拨款“三公”经费预算表
单位名称:浈江区教育局
单位:万元
项 目
金 额
“三公”经费
14.8
   其中:(一)因公出国(境)支出
1.5
         (二)公务用车购置及运行维护支出
11
              1.公务用车购置
0
              2.公务用车运行维护费
11
         (三)公务接待费支出
2.3
 
 

支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财决04表
编制单位:韶关市浈江区教育局汇总
 
2013年度
 
 
 
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
328,896,268.00
286,923,183.00
41,973,085.00
 
 
 
201
一般公共服务
10,000.00
10,000.00
 
 
 
 
20114
知识产权事务
10,000.00
10,000.00
 
 
 
 
2011409
 知识产权宏观管理
10,000.00
10,000.00
 
 
 
 
205
教育
294,226,243.00
252,253,158.00
41,973,085.00
 
 
 
20501
教育管理事务
1,464,264.00
1,464,264.00
 
 
 
 
2050101
 行政运行
1,464,264.00
1,464,264.00
 
 
 
 
20502
普通教育
264,816,570.00
241,910,196.00
22,906,374.00
 
 
 
2050201
 学前教育
4,706,697.00
3,906,697.00
800,000.00
 
 
 
2050202
 小学教育
124,695,266.00
122,652,500.00
2,042,766.00
 
 
 
2050203
 初中教育
98,678,148.00
81,110,212.00
17,567,936.00
 
 
 
2050204
 高中教育
33,218,818.00
31,323,146.00
1,895,672.00
 
 
 
2050206
 化解农村义务教育债务支出
292,230.00
292,230.00
 
 
 
 
2050299
 其他普通教育支出
3,225,411.00
2,625,411.00
600,000.00
 
 
 
20509
教育费附加安排的支出
20,960,342.00
3,985,636.00
16,974,706.00
 
 
 
2050999
 其他教育费附加安排的支出
20,960,342.00
3,985,636.00
16,974,706.00
 
 
 
20510
地方教育附加安排的支出
6,943,387.00
4,851,382.00
2,092,005.00
 
 
 
2051001
 农村中小学校舍建设
3,640,000.00
3,640,000.00
 
 
 
 
2051099
 其他地方教育附加安排的支出
3,303,387.00
1,211,382.00
2,092,005.00
 
 
 
20599
其他教育支出
41,680.00
41,680.00
 
 
 
 
2059999
 其他教育支出
41,680.00
41,680.00
 
 
 
 
206
科学技术
796,400.00
796,400.00
 
 
 
 
20607
科学技术普及
409,700.00
409,700.00
 
 
 
 
2060799
 其他科学技术普及支出
409,700.00
409,700.00
 
 
 
 
20699
其他科学技术支出
386,700.00
386,700.00
 
 
 
 
2069999
 其他科学技术支出
386,700.00
386,700.00
 
 
 
 
208
社会保障和就业
33,612,675.00
33,612,675.00
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
33,612,675.00
33,612,675.00
 
 
 
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
1,199,887.00
1,199,887.00
 
 
 
 
2080502
 事业单位离退休
32,412,788.00
32,412,788.00
 
 
 
 
210
医疗卫生
950.00
950.00
 
 
 
 
21005
医疗保障
950.00
950.00
 
 
 
 
2100599
 其他医疗保障支出
950.00
950.00
 
 
 
 
229
其他支出
250,000.00
250,000.00
 
 
 
 
22960
彩票公益金安排的支出
250,000.00
250,000.00
 
 
 
 
2296004
 用于教育事业的彩票公益金支出
250,000.00
250,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
浈江区各单位预算公开推进情况统计表
统 计 内 容
公 开 结 果
填表说明
一、当年预决算公开情况
 
 
    单位个数(应与统计年鉴一致)
 
个数
    其中:公开部门预决算的单位个数               
30(含教育局本级)
1.分项目填列,单位为个数。2.如果有除涉密单位外。
    公开“三公”经费预决算的单位个数
1
个数
    已公开的“三公”经费支出预算
合计
公务用车
因公出国(境)费
公务接待
分项目填列,单位为万元。
购置费
运行费
16.8
 
12
1.8
3
    已公开的“三公”经费支出决算累计数
合计
公务用车
因公出国(境)费
公务接待
分项目填列,单位为万元。
购置费
运行费
15.3
 
11.2
1.6
2.5
二、建议
 
 
1、对中央在加强预算公开指导方面有什么建议和意见?
 
如内容较多,可另行组织材料附报。
2、对省在加强预算公开指导方面有什么建议和意见?
 
如内容较多,可另行组织材料附报。
 

相关文件: