2014年浈江区教育局预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
20414年预算组成单位共30个,分别是:韶关市浈江区教育局(本级)、韶关市浈江区曲仁中学、韶关市第二中学、韶关市第三中学、韶关市第四中学、韶关市第七中学、韶关市第八中学、韶关市第十中学、韶关市第十三中学、韶关市莲花中学、韶关市浈江区浈江中学、韶关市浈江区犁市大为中学、韶关市和平路小学、韶关市建国小学、韶州师范学校附属小学、韶关市黄岗小学、韶关市吴礼和中心小学、韶关市浈江区执信小学、韶关市浈江区南枫小学、韶关市浈江区赖新小学、韶关市浈江区站南小学、韶关市浈江区铁路第一小学、韶关市浈江区铁路第二小学、韶关市新韶镇黄金村中心小学、韶关市乐园镇长乐中心小学、韶关市浈江区实验学校、韶关市浈江区花坪实验学校、韶关市浈江区犁市镇中心小学、韶关市浈江区中小学德育实践基地、韶关市教工幼儿园。
浈江区教育局的主要职能是:1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规,拟定地方性教育规章制度,并组织实施。2.研究提出全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划,提出教育改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。3.指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革,做好教育教学评估、督导工作;加强对社会力量办学的管理指导。4.规划和指导全区教师队伍和学校行政干部队伍的建设和管理工作。5.充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作,充分利用好教育经费,努力改善办学条件。6.对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育的指导,保障素质教育的实施和教育目标的实现。7.开展勤工俭学、教学设施设备、规划指导有关学历教育、成人教育的教学及考试工作。8.组织和指导学校开展研究和改革,搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作,负责机关管理工作,指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。9.承办区人民政府及上级教育行政部门交办的其他工作。
(二)人员构成情况
我浈江区教育系统共有行政编制17人,事业编制2601人。财政统发人员情况如下:在职2213人、离休人员7人,退休人员1257人;财政非统发人员情况如下:在职69人、退休112人。
(三)预算年度的主要工作任务
推进区域教育科学发展;深入实施教育信息化工程;全面提升教师队伍综合素质;着力提升办学水平和教育质量;促进学生全面而有个性发展;提高服务效能和保障水平。
二、收入预算说明
2014年收入预算25031万元,其中:公共预算拨款23787万元,预算外收入1244万元。
三、支出预算说明
2014年支出预算25031万元,按功能分类划分:教育支出16044万元,占总支出的64.10%;社会保障和就业支出6564万元,占总支出的26.22%;医疗卫生支出777万元,占总支出的3.10%;住房保障支出1646万元,占总支出的6.58%。
按经济分类划分:工资及福利支出14609万元,占总支出的58.36%;商品和服务支出2187万元,占总支出的8.74%;对个人和家庭的补助支出8235万元,占总支出的32.90%。
韶关市浈江区教育局
2014年5月30日
2014年部门收支预算总表
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单位名称:浈江区教育局
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2014年预算
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项 目
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2014年预算
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一、预算拨款
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23,787
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一、一般公共服务
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公共预算拨款
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23,787
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二、外交
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基金预算拨款
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三、国防
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二、财政专户拨款
|
1,244
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四、公共安全
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教育收费
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1,244
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五、教育
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16,044
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其他财政收入拨款
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六、科学技术
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三、其他资金
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七、文化体育与传媒
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事业收入
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八、社会保障和就业
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6,564
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事业单位经营收入
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九、社会保险基金支出
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其他收入
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十、医疗卫生
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777
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十一、节能环保
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十二、城乡社区事务
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十三、农林水事务
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十四、交通运输
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十五、资源勘探电力信息等事务
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十六、商业服务业等事务
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十七、金融监管等事务支出
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十八、国土资源气象等事务
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十九、住房保障支出
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1,646
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二十、粮油物资储备事务
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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25,031
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本 年 支 出 合 计
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25,031
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四、上级补助收入
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结转下年
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五、附属单位上缴收入
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六、用事业基金弥补收支差额
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收 入 总 计
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25,031
|
支 出 总 计
|
25,031
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2014年部门财政拨款“三公”经费预算表
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单位名称:浈江区教育局
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单位:万元
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项 目
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金 额
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“三公”经费
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14.8
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其中:(一)因公出国(境)支出
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1.5
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(二)公务用车购置及运行维护支出
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11
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1.公务用车购置
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0
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2.公务用车运行维护费
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11
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(三)公务接待费支出
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2.3
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支出决算表
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财决04表
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编制单位:韶关市浈江区教育局汇总
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2013年度
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金额单位:元
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项目
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本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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经营支出
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对附属单位补助支出
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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类
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款
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项
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栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
328,896,268.00
|
286,923,183.00
|
41,973,085.00
|
|
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201
|
一般公共服务
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
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20114
|
知识产权事务
|
10,000.00
|
10,000.00
|
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2011409
|
知识产权宏观管理
|
10,000.00
|
10,000.00
|
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205
|
教育
|
294,226,243.00
|
252,253,158.00
|
41,973,085.00
|
|
|
|
20501
|
教育管理事务
|
1,464,264.00
|
1,464,264.00
|
|
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2050101
|
行政运行
|
1,464,264.00
|
1,464,264.00
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
264,816,570.00
|
241,910,196.00
|
22,906,374.00
|
|
|
|
2050201
|
学前教育
|
4,706,697.00
|
3,906,697.00
|
800,000.00
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
124,695,266.00
|
122,652,500.00
|
2,042,766.00
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
98,678,148.00
|
81,110,212.00
|
17,567,936.00
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
33,218,818.00
|
31,323,146.00
|
1,895,672.00
|
|
|
|
2050206
|
化解农村义务教育债务支出
|
292,230.00
|
292,230.00
|
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
3,225,411.00
|
2,625,411.00
|
600,000.00
|
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
20,960,342.00
|
3,985,636.00
|
16,974,706.00
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
20,960,342.00
|
3,985,636.00
|
16,974,706.00
|
|
|
|
20510
|
地方教育附加安排的支出
|
6,943,387.00
|
4,851,382.00
|
2,092,005.00
|
|
|
|
2051001
|
农村中小学校舍建设
|
3,640,000.00
|
3,640,000.00
|
|
|
|
|
2051099
|
其他地方教育附加安排的支出
|
3,303,387.00
|
1,211,382.00
|
2,092,005.00
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
41,680.00
|
41,680.00
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
41,680.00
|
41,680.00
|
|
|
|
|
206
|
科学技术
|
796,400.00
|
796,400.00
|
|
|
|
|
20607
|
科学技术普及
|
409,700.00
|
409,700.00
|
|
|
|
|
2060799
|
其他科学技术普及支出
|
409,700.00
|
409,700.00
|
|
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
386,700.00
|
386,700.00
|
|
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
386,700.00
|
386,700.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
33,612,675.00
|
33,612,675.00
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
33,612,675.00
|
33,612,675.00
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,199,887.00
|
1,199,887.00
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
32,412,788.00
|
32,412,788.00
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生
|
950.00
|
950.00
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
950.00
|
950.00
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
950.00
|
950.00
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
250,000.00
|
250,000.00
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
250,000.00
|
250,000.00
|
|
|
|
|
2296004
|
用于教育事业的彩票公益金支出
|
250,000.00
|
250,000.00
|
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浈江区各单位预算公开推进情况统计表
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统 计 内 容
|
公 开 结 果
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填表说明
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一、当年预决算公开情况
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|
单位个数(应与统计年鉴一致)
|
|
个数
|
其中:公开部门预决算的单位个数
|
30(含教育局本级)
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1.分项目填列,单位为个数。2.如果有除涉密单位外。
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公开“三公”经费预决算的单位个数
|
1
|
个数
|
已公开的“三公”经费支出预算数
|
合计
|
公务用车
|
因公出国(境)费
|
公务接待
|
分项目填列,单位为万元。
|
购置费
|
运行费
|
16.8
|
|
12
|
1.8
|
3
|
已公开的“三公”经费支出决算累计数
|
合计
|
公务用车
|
因公出国(境)费
|
公务接待
|
分项目填列,单位为万元。
|
购置费
|
运行费
|
15.3
|
|
11.2
|
1.6
|
2.5
|
二、建议
|
|
|
1、对中央在加强预算公开指导方面有什么建议和意见?
|
|
如内容较多,可另行组织材料附报。
|
2、对省在加强预算公开指导方面有什么建议和意见?
|
|
如内容较多,可另行组织材料附报。
|
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