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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-09-14  发 布 日 期:  2016-09-14 
韶关市第二中学2015年各类收支预决算统计表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决08-1表
编制单位:韶关市第二中学 2015年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 22,464,898.26 14,829,100.39 4,238,013.48 6,784,389.55 2,089,988.70 877,627.66 0.00 804,340.00 34,741.00 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,167,215.07 147,088.02 4,954,129.05 0.00 9,900.00 0.00 0.00 4,400.00 568,750.00 0.00 0.00 1,482,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 22,464,898.26 14,829,100.39 4,238,013.48 6,784,389.55 2,089,988.70 877,627.66 0.00 804,340.00 34,741.00 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,167,215.07 147,088.02 4,954,129.05 0.00 9,900.00 0.00 0.00 4,400.00 568,750.00 0.00 0.00 1,482,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 22,464,898.26 14,829,100.39 4,238,013.48 6,784,389.55 2,089,988.70 877,627.66 0.00 804,340.00 34,741.00 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,167,215.07 147,088.02 4,954,129.05 0.00 9,900.00 0.00 0.00 4,400.00 568,750.00 0.00 0.00 1,482,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204  高中教育 21,996,315.46 14,829,100.39 4,238,013.48 6,784,389.55 2,089,988.70 877,627.66 0.00 804,340.00 34,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,167,215.07 147,088.02 4,954,129.05 0.00 9,900.00 0.00 0.00 4,400.00 568,750.00 0.00 0.00 1,482,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:韶关市第二中学 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 22,464,898.26 22,464,898.26 0.00 0.00 22,464,898.26 22,464,898.26 21,996,315.46 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22,464,898.26 22,464,898.26 0.00 0.00 22,464,898.26 22,464,898.26 21,996,315.46 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 22,464,898.26 22,464,898.26 0.00 0.00 22,464,898.26 22,464,898.26 21,996,315.46 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204  高中教育 0.00 0.00 0.00 0.00 21,996,315.46 21,996,315.46 0.00 0.00 21,996,315.46 21,996,315.46 21,996,315.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 468,582.80 468,582.80 0.00 0.00 468,582.80 468,582.80 0.00 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                       
                                       
                                       
                                       
“三公”经费支出决算明细表
单位名称:韶关市第二中学           单位:万元
项目 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行及购置费
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
        0 0 0 0 0 0
                   
                   
部门决算相关信息统计表
编制单位:韶关市第二中学 2015年度 金额单位:元
项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 栏 次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 0.00
(一)支出合计 2 0.00 (一)行政单位 20 0.00
 1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 21 0.00
 2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00   22  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6 0.00 (一)车辆数合计(辆) 24 2
 3.公务接待费 7 0.00  1.部级领导干部用车 25 0
    (1)国内接待费 8 0.00  2.一般公务用车 26 2
    (2)国(境)外接待费 9 0.00  3.一般执法执勤用车 27 0
(二)相关统计数 10  4.特种专业技术用车 28 0
 1.因公出国(境)团组数(个) 11 0  5.其他用车 29 0
 2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30 0
 3.公务用车购置数(辆) 13 0   31  
 4.公务用车保有量(辆) 14 0   32  
 5.国内公务接待批次(个) 15 0   33  
 6.国内公务接待人次(人) 16 0   34  
 7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0   35  
 8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0   36  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:韶关市第二中学 2015年度 金额单位:元
收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 3 栏    次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏    次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 19,295,110.00 19,295,110.00 22,464,898.26 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 19,295,110.00 19,295,110.00 0.00 19,295,110.00 19,295,110.00 0.00 22,464,898.26 22,464,898.26 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 19,097,110.00 19,097,110.00 0.00 19,097,110.00 19,097,110.00 0.00 21,996,315.46 21,996,315.46 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 198,000.00 198,000.00 0.00 198,000.00 198,000.00 0.00 468,582.80 468,582.80 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  5       五、教育支出 35 13,659,494.00 13,659,494.00 0.00 13,659,494.00 13,659,494.00 0.00 22,464,898.26 22,464,898.26 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 4,626,846.00 4,626,846.00 0.00 4,626,846.00 4,626,846.00 0.00 0.00 0.00 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 636,305.00 636,305.00 0.00 636,305.00 636,305.00 0.00 0.00 0.00 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 14,829,100.39 14,829,100.39 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 468,582.80 468,582.80 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 7,167,215.07 7,167,215.07 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 0.00 0.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 372,465.00 372,465.00 0.00 372,465.00 372,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 19,295,110.00 19,295,110.00 22,464,898.26 本年支出合计 77 19,295,110.00 19,295,110.00 0.00 19,295,110.00 19,295,110.00 0.00 22,464,898.26 22,464,898.26 0.00 本年支出合计 77 19,295,110.00 19,295,110.00 0.00 19,295,110.00 19,295,110.00 0.00 22,464,898.26 22,464,898.26 0.00
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29         82                     82                  
总计 30 19,295,110.00 19,295,110.00 22,464,898.26 总计 83 19,295,110.00 19,295,110.00 0.00 19,295,110.00 19,295,110.00 0.00 22,464,898.26 22,464,898.26 0.00 支出总计 83 19,295,110.00 19,295,110.00 0.00 19,295,110.00 19,295,110.00 0.00 22,464,898.26 22,464,898.26 0.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                          
收入决算表
财决03表
编制单位:韶关市第二中学 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 27,260,032.31 22,464,898.26 0.00 4,795,134.05 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 27,260,032.31 22,464,898.26 0.00 4,795,134.05 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 27,260,032.31 22,464,898.26 0.00 4,795,134.05 0.00 0.00 0.00
2050204  高中教育 26,791,449.51 21,996,315.46 0.00 4,795,134.05 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 468,582.80 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
—4.%d —
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:韶关市第二中学 2015年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 19,295,110.00 19,295,110.00 22,464,898.26 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 25,062,390.00 25,062,390.00 27,260,032.31
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 19,295,110.00 19,295,110.00 23,991,177.31
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 5,767,280.00 5,767,280.00 3,268,855.00
三、事业收入 4 5,767,280.00 5,767,280.00 4,795,134.05 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 0.00 0.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 19,426,774.00 19,426,774.00 27,260,032.31     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 0.00 0.00 0.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 4,626,846.00 4,626,846.00 0.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 636,305.00 636,305.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 27,260,032.31
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 16,574,557.66
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 3,115,144.80
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 7,416,619.65
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 372,465.00 372,465.00 0.00     其他资本性支出 78 153,710.20
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 25,062,390.00 25,062,390.00 27,260,032.31 本年支出合计 83 25,062,390.00 25,062,390.00 27,260,032.31
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 0.00 0.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 0.00
  31             基本支出结转 90 0.00
  32             项目支出结转和结余 91 0.00
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 25,062,390.00 25,062,390.00 27,260,032.31 总计 95 25,062,390.00 25,062,390.00 27,260,032.31
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    
支出决算表
财决04表
编制单位:韶关市第二中学 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 27,260,032.31 27,260,032.31 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 27,260,032.31 27,260,032.31 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 27,260,032.31 27,260,032.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204  高中教育 26,791,449.51 26,791,449.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 468,582.80 468,582.80 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
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韶关市第二中学2015年部门决算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
校内设5个管理机构:
1、办公室:负责协调学校行政、党务及工会工作,协助校长做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作;负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核、社保等工作;负责安全、文秘、档案、印鉴、宣传、接待和校园网管理等工作。
2、政教处:负责年级组长、班主任和班级管理;负责学生安全教育、思想教育、心理健康教育;负责体育、艺术、卫生保健工作;负责住校学生管理工作;负责学校的宣传广播工作,创建良好的德育氛围;负责构建学校、家长、社区和公安组成的德育网络,协调并发挥其作用。
3、教务处:负责教学管理与教学改革工作;负责科组长队伍的培训和管理;负责学籍、教材、图书资料、信息技术和实验室管理;负责课程日常管理工作,招生及毕业班报考工作。
4、教研室:负责学校教育教学科学研究,按学校要求结合教学实际组织专题研究和进行教改实验。组织教学调查研究和教学评估,及时为校长领导教学出谋献策。负责公开课的组织与评估、教师的业务学习、继续教育及青年教师的培养。负责学科竞赛的组织和辅导工作、第二课堂活动的实施管理工作。负责评审教师教育教学论文并汇总与编辑,定期召开教育教学论文报告会。
5、总务处:负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作;按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋;负责校园规划和建设,基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全、设施安全和防盗监控等工作;协调学校后勤资源分配,监督后勤资源使用情况。
(二)人员构成情况
韶关市第二中学教职员编制164人,年末实有财政补助开支人数为在职179人,离休人员2人,退休人员80人。
(三)决算年度的主要工作任务。
      合理安排支出,严格预算管理,量入为出。全面真实为学校领导提供会计信息;积极实施学校布局调整,改善教育基础设施;核杳固定资产,并对其进行全面登记,建立定资产明细账,使资产管理正常化。
二、收入决算说明
2015年收入决算2726万元,其中:一般公共预算拨款2246万元,事业收入480万元。
三、支出决说明
2015年支出决算2726万元,其中:财政拨款安排支出2246万元,事业收入安排支出480万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算2246万元,占财政拨款支出的100%。其中:工资福利支出1483万元,商品和服务支出47万元,对个人和家庭的补助支出716万元,其他资本性支出0万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共2246万元,具体情况如下:
    1.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)决算支出2246万元,比上年决算增加224万元,主要原因是教职员工工资增长所致。主工支出项目是工资福利支出和对个人家庭补助支出。
(二)项目支出决算0万元,占财政拨款支出的0%,与上年决算相比,基本持平。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共0万元,与上年决算数相比持平。
 
 
韶关市第二中学
2016年9月5日

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