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发布机构: | 公开类型: | 主动公开 | |
生 成 日 期: | 2016-12-02 | 发 布 日 期: | 2016-12-02 |
浈江区教育局本级2015年决算公开(4)
韶关市浈江区教育局2015年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
浈江区教育局设6个内设机构:
1、办公室
综合协调局机关政务;负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作;承担信息、保密、信访、新闻宣传、政务公开、督办等工作;承担教育行政应诉、行政复议工作;负责机关和指导教育系统的法制教育和计划生育工作;负责中小学教学用书发行管理工作。
2、基础教育股
指导义务教育、学前教育、普通高中教育和特殊教育、民族教育及“普九”的巩固提高工作;会同有关部门拟订基础教育发展规划和年度计划;指导基础教育各级各类学校布局调整工作;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育;负责指导中小学、幼儿园的学制、学籍管理等工作;做好义务教育阶段招生录取工作;指导基础教育的教育体制和办学体制改革等工作;指导和开展中小学治安保卫、“三防”教育、劳动技术教育和校园建设工作;承担民办教育的统筹管理、综合协调有关工作;指导协调各级各类成人教育工作的开展,组织实施指导扫除青壮年文盲的巩固提高工作。
3、德育体育卫生艺术教育股
管理学校的德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育工作;制定学校德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育的工作意见并组织实施;指导学校校园文化建设和德育、体育、卫生、艺术教育的基础设施建设;指导学校的德育、体育、卫生、艺术教育科研教研和学生体协、教育艺术团工作,组织开展学校的国防教育、科技教育、校外教育和体育教育、艺术教育等交流活动;指导本系统共青团、少先队思想建设、组织建设工作;承担关心下一代工作委员会的日常工作。
4、教育督导室(浈江区人民政府教育督导室)
拟订教育督导与评估的规章制度和指导体系;督导检查全区贯彻执行教育法律法规和方针政策情况;督导检查全区“两基”巩固提高以及推进教育现代化和义务教育均衡发展;督导检查全区各级学校教育工作;承担教育执法相关工作;承办区人民政府教育督导室的具体工作。
5、基建财务股
指导学校的基本建设工作;组织拟订教育经费筹措、教育免费、教育收费及教育经费管理的有关规定并监督执行;负责区级教育经费的具体分配工作;负责局机关的财务核算;负责教育统计工作;指导学校的财务校产管理工作。
6、人事监察股
负责机关和区属学校人事、党建、离退休干部管理工作;指导中小学教师与教育行政干部队伍的建设;科学规范管理人事档案,做好劳动、福利工作;协助有关部门组织做好教师专业技术职称评定、聘任工作;负责教师资格的审核、认定工作;制定师资培训规划和年度计划并组织实施;做好教师继续教育工作;负责并配合有关部门对学校领导干部的考核奖惩任免工作;负责干部年度考核工作;负责落实知识分子政策和组织教师政治学习;组织中小学校长的培训工作;指导学校内部管理体制的改革。负责机关和指导区属学校的纪检、监察和党风廉政建设工作。
(二)人员构成情况
韶关市浈江区教育局编制16人,事业编制23人。年末实有财政拨款在职6人,退休23人;财政补助开支为在职26人,退休人员9人。
(三)决算年度的主要工作任务。
本决算年度为了保障学校正常运转、完成日常工作任务及承担教育事业发展相关工作而发生的各项支出。(包括工资福利、绩效考核、人员经费)合理安排收支预算,严格预算管理;重视日常财务收支管理;加强对固定资产的管理;
二、收入决算说明
2015年收入决算1236万元,其中:一般公共预算拨款1236 万元。
三、支出决说明
2015年支出决算1236万元,其中:财政拨款安排支出1236万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算598万元,占财政拨款支出的48.39%。其中:工资福利支出244万元,商品和服务支出80万元,对个人和家庭的补助支出268万元,其他资本性支出6万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共598万元,具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)决算支出36.43万元,比上年决算增加33.43万元,主要用于行政人员提前退休补经费。教育支出(205类)决算支出443.17万元,比上年决算减少240.46万元,主要是由于退休工资调整至另外的科目。社会保障和就业支出(208类)决算支出107.54万元,比上年决算增加107.54万元,主要是由于退休工资调整至该科目。医疗卫生与计划生育支出(210类)决算支出10.55万元,比上年决算增加10.55万元,主要是由于医疗保障调整至该科目。
(二)项目支出决算638万元,占财政拨款支出的51.61%,与上年决算相比,减少53.77%。主要项目有1、民办幼儿园维修工程及设备采购等240万元;2、区属学校电教平台项目及幼儿园维修工程267万元;3、区属学校骨干教师、校长培训及应用能力提升项目90万元;4、教育系统干部管理能力提升项目41万元。
2016年财政拨款安排的项目支出共638万元,具体情况如下:
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)决算支出239万元,比上年决算增加145万元,主要原因是:民办幼儿园维修项目资金增加。
2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)决算支出267万元,比上年决算增加267万元,主要原因是:区属电教设备及幼儿园维修项目资金增加。
3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)决算支出90万元,比上年决算减少874万元,主要原因是:上年度区青少年宫工程竣工结算,导致工程资金比今年多。
4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)决算支出41万元,比上年决算增加41万元,主要原因是教育系统干部能力提升培训费用增加。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共13.31万元,与上年决算数相比增加1.92%,增加的原因是今年下半年,我区进行了全国义务教育发展均衡区督导评估省检和国检(含市级评估复核),以及广东省社区教育实验区调研检查工作,因此招待费用比较大。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出10.27万元(其中公车购置费用0万元),公务车保有量1辆,全年运行费支出10.27万元,平均每辆10.27万元。
3.公务接待费支出3.04万元,国内公务接待批次为50个,人次为434人。
韶关市浈江区教育局
2016年9月5日
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