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生 成 日 期: 2016-12-02  发 布 日 期:  2016-12-02 
浈江区教育局汇总2015年决算公开(1)
2015年部门决算收入支出决算总表
财决01表
编制单位:广东省韶关市浈江区教育局汇总 2015年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 293,044,761.00 293,044,761.00 345,637,449.11 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 364,300.00 一、基本支出 60 304,730,711.00 304,730,711.00 350,550,286.96
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 500,486.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 264,350,271.00 264,350,271.00 292,899,376.24
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 40,380,440.00 40,380,440.00 57,650,910.72
三、事业收入 4 11,680,220.00 11,680,220.00 13,020,015.34 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 0.00 8,107,177.49
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 285,750,265.00 285,750,265.00 347,578,697.09     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 0.00 0.00 8,107,177.49
六、其他收入 7 5,730.00 5,730.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 14,808,407.00 14,808,407.00 1,075,363.46 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 2,451,214.00 2,451,214.00 9,138,617.90 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 358,657,464.45
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 197,338,652.95
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 42,090,299.59
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 95,560,723.29
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 1,720,825.00 1,720,825.00 0.00     其他资本性支出 78 23,667,788.62
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 500,486.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 304,730,711.00 304,730,711.00 358,657,464.45 本年支出合计 83 304,730,711.00 304,730,711.00 358,657,464.45
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 0.00 0.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 0.00
  31             基本支出结转 90 0.00
  32             项目支出结转和结余 91 0.00
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 304,730,711.00 304,730,711.00 358,657,464.45 总计 95 304,730,711.00 304,730,711.00 358,657,464.45
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    
2015年部门决算财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:广东省韶关市浈江区教育局汇总 2015年度 金额单位:元
收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 3 栏    次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏    次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 293,044,761.00 293,044,761.00 345,136,963.11 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,300.00 364,300.00 0.00 一、基本支出 54 293,044,761.00 293,044,761.00 0.00 293,044,761.00 293,044,761.00 0.00 338,430,271.62 338,180,285.62 249,986.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 500,486.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 264,152,271.00 264,152,271.00 0.00 264,152,271.00 264,152,271.00 0.00 288,890,413.62 288,890,413.62 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 28,892,490.00 28,892,490.00 0.00 28,892,490.00 28,892,490.00 0.00 49,539,858.00 49,289,872.00 249,986.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,207,177.49 6,956,677.49 250,500.00
  5       五、教育支出 35 274,064,315.00 274,064,315.00 0.00 274,064,315.00 274,064,315.00 0.00 334,558,681.75 334,558,681.75 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,207,177.49 6,956,677.49 250,500.00
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 14,808,407.00 14,808,407.00 0.00 14,808,407.00 14,808,407.00 0.00 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 2,451,214.00 2,451,214.00 0.00 2,451,214.00 2,451,214.00 0.00 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 193,797,337.72 193,797,337.72 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 34,531,582.27 34,411,010.17 120,572.10
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 95,093,075.90 95,093,075.90 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 22,215,453.22 21,835,539.32 379,913.90
  19       十九、住房保障支出 49 1,720,825.00 1,720,825.00 0.00 1,720,825.00 1,720,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,486.00 0.00 500,486.00   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 293,044,761.00 293,044,761.00 345,637,449.11 本年支出合计 77 293,044,761.00 293,044,761.00 0.00 293,044,761.00 293,044,761.00 0.00 345,637,449.11 345,136,963.11 500,486.00 本年支出合计 77 293,044,761.00 293,044,761.00 0.00 293,044,761.00 293,044,761.00 0.00 345,637,449.11 345,136,963.11 500,486.00
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29         82                     82                  
总计 30 293,044,761.00 293,044,761.00 345,637,449.11 总计 83 293,044,761.00 293,044,761.00 0.00 293,044,761.00 293,044,761.00 0.00 345,637,449.11 345,136,963.11 500,486.00 支出总计 83 293,044,761.00 293,044,761.00 0.00 293,044,761.00 293,044,761.00 0.00 345,637,449.11 345,136,963.11 500,486.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                          
—2.%d —
2015年部门决算收入决算表
财决03表
编制单位:广东省韶关市浈江区教育局汇总 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 358,657,464.45 345,637,449.11 0.00 13,020,015.34 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 347,578,697.09 334,558,681.75 0.00 13,020,015.34 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 1,161,820.00 883,801.00 0.00 278,019.00 0.00 0.00 0.00
2050101  行政运行 1,061,820.00 783,801.00 0.00 278,019.00 0.00 0.00 0.00
2050102  一般行政管理事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 339,965,145.64 327,223,149.30 0.00 12,741,996.34 0.00 0.00 0.00
2050201  学前教育 8,217,182.35 6,325,988.95 0.00 1,891,193.40 0.00 0.00 0.00
2050202  小学教育 163,407,466.53 162,148,648.07 0.00 1,258,818.46 0.00 0.00 0.00
2050203  初中教育 115,514,831.71 113,758,056.91 0.00 1,756,774.80 0.00 0.00 0.00
2050204  高中教育 41,937,278.72 34,102,069.04 0.00 7,835,209.68 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 10,888,386.33 10,888,386.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 579,833.31 579,833.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050701  特殊学校教育 190,800.00 190,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050799  其他特殊教育支出 389,033.31 389,033.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050801  教师进修 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 4,331,439.47 4,331,439.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050901  农村中小学校舍建设 1,381,277.47 1,381,277.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 2,950,162.00 2,950,162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1,420,458.67 1,420,458.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999  其他教育支出 1,420,458.67 1,420,458.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 84,439.32 84,439.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 8,441,430.00 8,441,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503  公务员医疗补助 590,475.00 590,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599  其他医疗保障支出 22,273.58 22,273.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 500,486.00 500,486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 500,486.00 500,486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296004  用于教育事业的彩票公益金支出 500,486.00 500,486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—4.%d —
2015年部门决算支出决算表
财决04表
编制单位:广东省韶关市浈江区教育局汇总 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 358,657,464.45 350,550,286.96 8,107,177.49 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 347,578,697.09 339,722,019.60 7,856,677.49 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 1,161,820.00 1,161,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101  行政运行 1,061,820.00 1,061,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102  一般行政管理事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 339,965,145.64 333,524,660.15 6,440,485.49 0.00 0.00 0.00
2050201  学前教育 8,217,182.35 5,641,431.56 2,575,750.79 0.00 0.00 0.00
2050202  小学教育 163,407,466.53 162,986,326.53 421,140.00 0.00 0.00 0.00
2050203  初中教育 115,514,831.71 115,289,055.71 225,776.00 0.00 0.00 0.00
2050204  高中教育 41,937,278.72 41,637,278.72 300,000.00 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 10,888,386.33 7,970,567.63 2,917,818.70 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 579,833.31 579,833.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2050701  特殊学校教育 190,800.00 190,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050799  其他特殊教育支出 389,033.31 389,033.31 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050801  教师进修 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 4,331,439.47 3,430,247.47 901,192.00 0.00 0.00 0.00
2050901  农村中小学校舍建设 1,381,277.47 1,381,277.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 2,950,162.00 2,048,970.00 901,192.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1,420,458.67 905,458.67 515,000.00 0.00 0.00 0.00
2059999  其他教育支出 1,420,458.67 905,458.67 515,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 84,439.32 84,439.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 8,441,430.00 8,441,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503  公务员医疗补助 590,475.00 590,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599  其他医疗保障支出 22,273.58 22,273.58 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 500,486.00 249,986.00 250,500.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 500,486.00 249,986.00 250,500.00 0.00 0.00 0.00
2296004  用于教育事业的彩票公益金支出 500,486.00 249,986.00 250,500.00 0.00 0.00 0.00
— 4.%d —

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