2015年部门决算收入支出决算总表 |
财决01表 |
编制单位:广东省韶关市浈江区教育局汇总 |
2015年度 |
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、财政拨款收入 |
1 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
345,637,449.11 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
364,300.00 |
一、基本支出 |
60 |
304,730,711.00 |
304,730,711.00 |
350,550,286.96 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
500,486.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
264,350,271.00 |
264,350,271.00 |
292,899,376.24 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
40,380,440.00 |
40,380,440.00 |
57,650,910.72 |
三、事业收入 |
4 |
11,680,220.00 |
11,680,220.00 |
13,020,015.34 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
8,107,177.49 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
285,750,265.00 |
285,750,265.00 |
347,578,697.09 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
0.00 |
0.00 |
8,107,177.49 |
六、其他收入 |
7 |
5,730.00 |
5,730.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
14,808,407.00 |
14,808,407.00 |
1,075,363.46 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
2,451,214.00 |
2,451,214.00 |
9,138,617.90 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
358,657,464.45 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
197,338,652.95 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
42,090,299.59 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
95,560,723.29 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
1,720,825.00 |
1,720,825.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
23,667,788.62 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
500,486.00 |
|
80 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
304,730,711.00 |
304,730,711.00 |
358,657,464.45 |
本年支出合计 |
83 |
304,730,711.00 |
304,730,711.00 |
358,657,464.45 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
0.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
0.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
0.00 |
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
总计 |
36 |
304,730,711.00 |
304,730,711.00 |
358,657,464.45 |
总计 |
95 |
304,730,711.00 |
304,730,711.00 |
358,657,464.45 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年部门决算财政拨款收入支出决算总表 |
财决01-1表 |
编制单位:广东省韶关市浈江区教育局汇总 |
2015年度 |
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
345,136,963.11 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
364,300.00 |
364,300.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
54 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
0.00 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
0.00 |
338,430,271.62 |
338,180,285.62 |
249,986.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
500,486.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
55 |
264,152,271.00 |
264,152,271.00 |
0.00 |
264,152,271.00 |
264,152,271.00 |
0.00 |
288,890,413.62 |
288,890,413.62 |
0.00 |
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
56 |
28,892,490.00 |
28,892,490.00 |
0.00 |
28,892,490.00 |
28,892,490.00 |
0.00 |
49,539,858.00 |
49,289,872.00 |
249,986.00 |
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,207,177.49 |
6,956,677.49 |
250,500.00 |
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
274,064,315.00 |
274,064,315.00 |
0.00 |
274,064,315.00 |
274,064,315.00 |
0.00 |
334,558,681.75 |
334,558,681.75 |
0.00 |
基本建设类项目 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,207,177.49 |
6,956,677.49 |
250,500.00 |
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
14,808,407.00 |
14,808,407.00 |
0.00 |
14,808,407.00 |
14,808,407.00 |
0.00 |
1,075,363.46 |
1,075,363.46 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
2,451,214.00 |
2,451,214.00 |
0.00 |
2,451,214.00 |
2,451,214.00 |
0.00 |
9,138,617.90 |
9,138,617.90 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
193,797,337.72 |
193,797,337.72 |
0.00 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
34,531,582.27 |
34,411,010.17 |
120,572.10 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
95,093,075.90 |
95,093,075.90 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
22,215,453.22 |
21,835,539.32 |
379,913.90 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,720,825.00 |
1,720,825.00 |
0.00 |
1,720,825.00 |
1,720,825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,486.00 |
0.00 |
500,486.00 |
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
345,637,449.11 |
本年支出合计 |
77 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
0.00 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
0.00 |
345,637,449.11 |
345,136,963.11 |
500,486.00 |
本年支出合计 |
77 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
0.00 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
0.00 |
345,637,449.11 |
345,136,963.11 |
500,486.00 |
|
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
345,637,449.11 |
总计 |
83 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
0.00 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
0.00 |
345,637,449.11 |
345,136,963.11 |
500,486.00 |
支出总计 |
83 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
0.00 |
293,044,761.00 |
293,044,761.00 |
0.00 |
345,637,449.11 |
345,136,963.11 |
500,486.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—2.%d — |
2015年部门决算收入决算表 |
财决03表 |
编制单位:广东省韶关市浈江区教育局汇总 |
2015年度 |
金额单位:元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
358,657,464.45 |
345,637,449.11 |
0.00 |
13,020,015.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
364,300.00 |
364,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
364,300.00 |
364,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
364,300.00 |
364,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
347,578,697.09 |
334,558,681.75 |
0.00 |
13,020,015.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20501 |
教育管理事务 |
1,161,820.00 |
883,801.00 |
0.00 |
278,019.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050101 |
行政运行 |
1,061,820.00 |
783,801.00 |
0.00 |
278,019.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
339,965,145.64 |
327,223,149.30 |
0.00 |
12,741,996.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
8,217,182.35 |
6,325,988.95 |
0.00 |
1,891,193.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
163,407,466.53 |
162,148,648.07 |
0.00 |
1,258,818.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050203 |
初中教育 |
115,514,831.71 |
113,758,056.91 |
0.00 |
1,756,774.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
41,937,278.72 |
34,102,069.04 |
0.00 |
7,835,209.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
10,888,386.33 |
10,888,386.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20507 |
特殊教育 |
579,833.31 |
579,833.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050701 |
特殊学校教育 |
190,800.00 |
190,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050799 |
其他特殊教育支出 |
389,033.31 |
389,033.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050801 |
教师进修 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4,331,439.47 |
4,331,439.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
1,381,277.47 |
1,381,277.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,950,162.00 |
2,950,162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20599 |
其他教育支出 |
1,420,458.67 |
1,420,458.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
1,420,458.67 |
1,420,458.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,075,363.46 |
1,075,363.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,075,363.46 |
1,075,363.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,075,363.46 |
1,075,363.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9,138,617.90 |
9,138,617.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
9,138,617.90 |
9,138,617.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
84,439.32 |
84,439.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
8,441,430.00 |
8,441,430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
590,475.00 |
590,475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100599 |
其他医疗保障支出 |
22,273.58 |
22,273.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
500,486.00 |
500,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
500,486.00 |
500,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
500,486.00 |
500,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—4.%d — |
2015年部门决算支出决算表 |
财决04表 |
编制单位:广东省韶关市浈江区教育局汇总 |
2015年度 |
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
358,657,464.45 |
350,550,286.96 |
8,107,177.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
364,300.00 |
364,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
364,300.00 |
364,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
364,300.00 |
364,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
347,578,697.09 |
339,722,019.60 |
7,856,677.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20501 |
教育管理事务 |
1,161,820.00 |
1,161,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050101 |
行政运行 |
1,061,820.00 |
1,061,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
339,965,145.64 |
333,524,660.15 |
6,440,485.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
8,217,182.35 |
5,641,431.56 |
2,575,750.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
163,407,466.53 |
162,986,326.53 |
421,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050203 |
初中教育 |
115,514,831.71 |
115,289,055.71 |
225,776.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
41,937,278.72 |
41,637,278.72 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
10,888,386.33 |
7,970,567.63 |
2,917,818.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20507 |
特殊教育 |
579,833.31 |
579,833.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050701 |
特殊学校教育 |
190,800.00 |
190,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050799 |
其他特殊教育支出 |
389,033.31 |
389,033.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050801 |
教师进修 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4,331,439.47 |
3,430,247.47 |
901,192.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
1,381,277.47 |
1,381,277.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,950,162.00 |
2,048,970.00 |
901,192.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20599 |
其他教育支出 |
1,420,458.67 |
905,458.67 |
515,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
1,420,458.67 |
905,458.67 |
515,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,075,363.46 |
1,075,363.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,075,363.46 |
1,075,363.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,075,363.46 |
1,075,363.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9,138,617.90 |
9,138,617.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
9,138,617.90 |
9,138,617.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
84,439.32 |
84,439.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
8,441,430.00 |
8,441,430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
590,475.00 |
590,475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100599 |
其他医疗保障支出 |
22,273.58 |
22,273.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
500,486.00 |
249,986.00 |
250,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
500,486.00 |
249,986.00 |
250,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
500,486.00 |
249,986.00 |
250,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— 4.%d — |
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