2016年浈江区教育局(本级)部门决算公开表(一)
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门:韶关市浈江区教育局(本级) |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
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栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
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2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
1222.86 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
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二、上级补助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
18 |
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三、事业收入 |
3 |
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三、国防支出 |
19 |
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四、经营收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
20 |
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五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
21 |
982.27 |
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|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
22 |
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7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
23 |
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8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
24 |
240.58 |
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9 |
|
…… |
25 |
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10 |
|
二十一、其他支出 |
26 |
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11 |
|
…… |
27 |
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本年收入合计 |
12 |
1222.86 |
本年支出合计 |
28 |
1223.86 |
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用事业基金弥补收支差额 |
13 |
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结余分配 |
29 |
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年初结转和结余 |
14 |
|
年末结转和结余 |
30 |
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15 |
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31 |
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合计 |
16 |
1222.86 |
合计 |
32 |
1223.86 |
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门:韶关市浈江区教育局(本级) |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1222.86 |
1222.86 |
|
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205 |
教育支出 |
982.27 |
982.27 |
|
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20501 |
教育管理实务 |
148.03 |
148.03 |
|
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2050101 |
行政运行 |
138.03 |
138.03 |
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2050102 |
一般行政管理实务 |
10.00 |
10.00 |
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20502 |
普通教育 |
549.96 |
549.96 |
|
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2050201 |
学前教育 |
292.20 |
292.20 |
|
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|
2050202 |
小学教育 |
9.44 |
9.44 |
|
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|
2050299 |
其他普通教育支出 |
248.32 |
248.32 |
|
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|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
241.09 |
241.09 |
|
|
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|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
241.09 |
241.09 |
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
43.19 |
43.19 |
|
|
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|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
43.19 |
43.19 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
240.58 |
240.58 |
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
240.58 |
240.58 |
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
170.29 |
170.29 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
70.30 |
70.30 |
|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
|
部门:韶关市浈江区教育局(本级) |
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|
单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1222.86 |
767.27 |
455.59 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
982.27 |
526.69 |
455.59 |
|
|
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|
20501 |
教育管理实务 |
148.03 |
138.03 |
10.00 |
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
138.03 |
138.03 |
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理实务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
549.96 |
361.73 |
188.23 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
292.20 |
124.05 |
168.15 |
|
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|
2050202 |
小学教育 |
9.44 |
9.44 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
248.32 |
228.23 |
20.09 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
241.09 |
26.93 |
214.16 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
241.09 |
26.93 |
214.16 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
43.19 |
|
43.19 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
43.19 |
|
43.19 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
240.58 |
240.58 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
240.58 |
240.58 |
|
|
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
170.29 |
170.29 |
|
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
70.30 |
70.30 |
|
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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|
部门:韶关市浈江区教育局(本级) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1222.86 |
一、一般公共服务支出 |
19 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
21 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
22 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
23 |
982.27 |
982.27 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
24 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
25 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
26 |
240.58 |
240.58 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
二十一、其他支出 |
28 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
…… |
29 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
13 |
1222.86 |
本年支出合计 |
31 |
1222.86 |
1222.86 |
0 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
14 |
|
年末结转和结余 |
32 |
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
15 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
16 |
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
35 |
|
|
|
|
|
合计 |
18 |
1222.86 |
合计 |
36 |
|
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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