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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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财决08-1表 |
编制单位:韶关市浈江区韶阳小学 |
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2016年度 |
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金额单位:万元 |
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
其他社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
采暖补贴 |
物业服务补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
产权参股 |
其他资本性支出 |
小计 |
企业政策性补贴 |
事业单位补贴 |
财政贴息 |
其他对企事业单位的补贴 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
小计 |
赠与 |
贷款转贷 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
合计 |
486.09 |
293.41 |
100.67 |
108.85 |
46.69 |
8.11 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
69.33 |
5.94 |
0.40 |
3.27 |
0.09 |
1.16 |
1.83 |
0.55 |
0.00 |
4.45 |
7.91 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.02 |
109.95 |
0.00 |
36.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.18 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
205 |
教育支出 |
443.82 |
293.41 |
100.67 |
108.85 |
46.69 |
8.11 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
69.33 |
5.94 |
0.40 |
3.27 |
0.09 |
1.16 |
1.83 |
0.55 |
0.00 |
4.45 |
7.91 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.02 |
67.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.82 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
20502 |
普通教育 |
442.31 |
293.41 |
100.67 |
108.85 |
46.69 |
8.11 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
67.82 |
5.94 |
0.40 |
1.76 |
0.09 |
1.16 |
1.83 |
0.55 |
0.00 |
4.45 |
7.91 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.02 |
67.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.82 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
2050202 |
小学教育 |
420.91 |
293.41 |
100.67 |
108.85 |
46.69 |
8.11 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
59.82 |
5.94 |
0.40 |
1.76 |
0.09 |
1.16 |
1.83 |
0.55 |
0.00 |
4.45 |
7.91 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.02 |
67.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.82 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
2050299 |
其他普通教育支出 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
208 |
社会保障和就业支出 |
42.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.27 |
0.00 |
36.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.27 |
0.00 |
36.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.36 |
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— |
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— |
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— |
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— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
2080502 |
事业单位离退休 |
42.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.27 |
0.00 |
36.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
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— |
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— |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
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财政专户管理资金收入支出决算表 |
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财决11表 |
编制单位:韶关市浈江区韶阳小学 |
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2016年度 |
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金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
合计 |
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部门决算相关信息统计表 |
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编制单位:韶关市浈江区韶阳小学 |
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2016年度 |
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
0.00 |
(一)支出合计 |
2 |
0.10 |
0.00 |
(一)行政单位 |
23 |
0.00 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
0 |
3.公务接待费 |
7 |
0.10 |
0.00 |
1.部级领导干部用车 |
28 |
0 |
(1)国内接待费 |
8 |
0.10 |
0.00 |
2.一般公务用车 |
29 |
0 |
其中:外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
3.一般执法执勤用车 |
30 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
31 |
0 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
5.其他用车 |
32 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
33 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
34 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
0 |
|
35 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
0 |
|
36 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
|
37 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
|
38 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
|
39 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
|
40 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
|
41 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
|
42 |
|
韶关市浈江区韶阳小学2016年度决算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
韶关市浈江区铁路第二小学内设2个管理机构。
1、校长办公室:负责协调学校行政工作,做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作;负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作;负责文秘、宣传、接待等工作。
2、教导处:负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管理、教材管理、图书资料信息建设和管理;负责学生思想教育和日常管理工作,负责招生及毕业班报考工作;负责本校教师继续教育的组织工作。
(二)人员构成情况
韶关市浈江区韶阳小学职员编制34人,年末实有财政补助开支人数为在职33人,退休人员5人。
(三)决算年度的主要工作任务。
1、德育工作加强,育人环境优良。
(1) 学校德育管理进一步完善,学生日常行为更为规范。
(2)校园文化建设得到加强,校园环境更加和谐优美。
(3)班队活动不断,文明行为得到加强。
(4)营造大德育环境,实现学校教育、家庭教育、社会教育的和谐统一。
2、狠抓教学管理,努力提高质量
(1)狠抓教学常规管理不放松。
(2)大胆进行课堂创新和探索。
(3)加强教科研活动,培养教师科研意识。
(4)加大校本教研力度,提高教师科研水平。
3、加强队伍建设,规范学校管理。
(1)强化班子和支部自身建设。
(2) 在教师队伍建设方面,一是狠抓政治理论学习,全面提高教职工素质。
4、加强学科教学管理,促进学生全面发展.
二、收入决算说明
2016年收入决算486.09万元,其中:一般公共预算拨款486.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,事业收入0万元。
三、支出决说明
2016年支出决算486.09万元,其中:财政拨款安排支出486.09万元,事业收入安排支出0万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算486.09万元,占财政拨款支出的100%。其中:工资福利支出293.41万元,商品和服务支出69.33万元,对个人和家庭的补助支出109.95万元,其他资本性支出13.40万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共486.09万元,具体情况如下:
1.教育支出(205类)决算支出443.82万元,比上年决算增加了61.82万元,经费增加主要是教师工资调整、增加了住房维修补贴,还有单位日常办公开支以及维修项目增加。
2.社会保障和就业支出(208类)决算支出42.27万元,比上年决算增加42.27万元,主要是由于科目调整。
(二)项目支出决算0万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元,与上年决算数相比减少100%。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元,与上年决算持平。
2.公务用车购置及运行费支出0万元(其中公车购置费用0万元),公务车保有量0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
3.公务接待费支出0万元,比上年决算减少100%,国内公务接待批次为0个,人次为0人。
五、关于政府采购支出说明
2016年本单位政府采购支出总额3.34万元,其中:政府采购货物支出3.34万元。
六、关于国有资产占有情况说明
截至2016年12月31日止,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆。
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