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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-08-03  发 布 日 期:  2017-08-03 
2016年韶阳小学部门决算公开表(三)
                                                                                            一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                                                                                            
                                                                                                                                                                                                    财决08-1表
编制单位:韶关市浈江区韶阳小学                                                                                           2016年度                                                                                                 金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 486.09 293.41 100.67 108.85 46.69 8.11 0.00 28.99 0.00 0.00 0.10 69.33 5.94 0.40 3.27 0.09 1.16 1.83 0.55 0.00 4.45 7.91 0.00 17.50 0.00 0.00 11.88 0.00 2.37 0.00 0.00 4.42 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 109.95 0.00 36.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 23.59 0.00 0.00 0.00 49.18 0.00 13.40 0.00 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 443.82 293.41 100.67 108.85 46.69 8.11 0.00 28.99 0.00 0.00 0.10 69.33 5.94 0.40 3.27 0.09 1.16 1.83 0.55 0.00 4.45 7.91 0.00 17.50 0.00 0.00 11.88 0.00 2.37 0.00 0.00 4.42 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 67.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 23.59 0.00 0.00 0.00 43.82 0.00 13.40 0.00 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 442.31 293.41 100.67 108.85 46.69 8.11 0.00 28.99 0.00 0.00 0.10 67.82 5.94 0.40 1.76 0.09 1.16 1.83 0.55 0.00 4.45 7.91 0.00 17.50 0.00 0.00 11.88 0.00 2.37 0.00 0.00 4.42 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 67.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 23.59 0.00 0.00 0.00 43.82 0.00 13.40 0.00 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 420.91 293.41 100.67 108.85 46.69 8.11 0.00 28.99 0.00 0.00 0.10 59.82 5.94 0.40 1.76 0.09 1.16 1.83 0.55 0.00 4.45 7.91 0.00 9.50 0.00 0.00 11.88 0.00 2.37 0.00 0.00 4.42 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 67.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 23.59 0.00 0.00 0.00 43.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.40 0.00 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00 0.00 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00 0.00 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 42.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.27 0.00 36.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 42.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.27 0.00 36.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 42.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.27 0.00 36.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                     

                财政专户管理资金收入支出决算表              
                                      财决11表
编制单位:韶关市浈江区韶阳小学             2016年度                 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计                                
                                   
                                   
                                   
                                   

    部门决算相关信息统计表    
编制单位:韶关市浈江区韶阳小学     2016年度     金额单位:万元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 0.00
(一)支出合计 2 0.10 0.00 (一)行政单位 23 0.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 0.00   25  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 26
    (2)公务用车运行维护费 6 0.00 0.00 (一)车辆数合计(辆) 27 0
  3.公务接待费 7 0.10 0.00   1.部级领导干部用车 28 0
    (1)国内接待费 8 0.10 0.00   2.一般公务用车 29 0
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00   4.特种专业技术用车 31 0
(二)相关统计数 11   5.其他用车 32 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 0   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 0   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  



韶关市浈江区韶阳小学2016年度决算公开情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

韶关市浈江区铁路第二小学内设2个管理机构。

1、校长办公室:负责协调学校行政工作,做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作;负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作;负责文秘、宣传、接待等工作。

2、教导处:负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管理、教材管理、图书资料信息建设和管理;负责学生思想教育和日常管理工作,负责招生及毕业班报考工作;负责本校教师继续教育的组织工作。

(二)人员构成情况

韶关市浈江区韶阳小学职员编制34人,年末实有财政补助开支人数为在职33人,退休人员5人。

(三)决算年度的主要工作任务。

1、德育工作加强,育人环境优良。

1) 学校德育管理进一步完善,学生日常行为更为规范。

2)校园文化建设得到加强,校园环境更加和谐优美。

3)班队活动不断,文明行为得到加强。

4)营造大德育环境,实现学校教育、家庭教育、社会教育的和谐统一。

2、狠抓教学管理,努力提高质量

1)狠抓教学常规管理不放松。

2)大胆进行课堂创新和探索。

3)加强教科研活动,培养教师科研意识。

 (4)加大校本教研力度,提高教师科研水平。

3、加强队伍建设,规范学校管理。

(1)强化班子和支部自身建设。

(2) 在教师队伍建设方面,一是狠抓政治理论学习,全面提高教职工素质。

4、加强学科教学管理,促进学生全面发展.

二、收入决算说明

2016年收入决算486.09万元,其中:一般公共预算拨款486.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,事业收入0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算486.09万元,其中:财政拨款安排支出486.09万元,事业收入安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分:

(一)基本支出决算486.09万元,占财政拨款支出的100%。其中:工资福利支出293.41万元,商品和服务支出69.33万元,对个人和家庭的补助支出109.95万元,其他资本性支出13.40万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共486.09万元,具体情况如下:

1.教育支出(205类)决算支出443.82万元,比上年决算增加了61.82万元,经费增加主要是教师工资调整、增加了住房维修补贴,还有单位日常办公开支以及维修项目增加。

2.社会保障和就业支出(208类)决算支出42.27万元,比上年决算增加42.27万元,主要是由于科目调整。

(二)项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元,与上年决算数相比减少100%

具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元,与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出0万元(其中公车购置费用0万元),公务车保有量0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

3.公务接待费支出0万元,比上年决算减少100%,国内公务接待批次为0个,人次为0人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额3.34万元,其中:政府采购货物支出3.34万元。

六、关于国有资产占有情况说明

截至20161231日止,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆。

相关文件: