城管执法局2018年部门预算收支总表 |
预算单位名称 |
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
年预算 |
项 目 |
年预算 |
一、公共财政预算拨款 |
7,083,102 |
一、基本支出 |
5,858,702 |
经费拨款 |
7,073,102 |
工资福利支出 |
3,893,587 |
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
10,000 |
商品和服务支出 |
1,735,882 |
二、财政专户管理的非税资金 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
229,233 |
行政事业性收费收入 |
对企事业单位的补贴 |
教育收费收入 |
转移性支出 |
罚没收入 |
0 |
债务利息支出 |
专项收入 |
0 |
基本建设支出 |
国有资本经营收入 |
0 |
其他资本性支出 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
其他支出 |
经营服务性收费收入 |
其他收入 |
0 |
二、项目支出 |
1,224,400 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
0 |
基本建设支出 |
四、事业单位经营收入 |
0 |
区级配套资金 |
1,214,400 |
五、其他收入 |
0 |
普惠性项目支出 |
0 |
专项性项目资金支出 |
0 |
专项性工作经费支出 |
10,000 |
基建项目支出 |
0 |
三、事业单位经营支出 |
0 |
本年收入合计 |
7,083,102 |
本年支出合计 |
7,083,102 |
六、上级补助收入 |
0 |
四、其他支出 |
0 |
七、附属单位上缴收入 |
0 |
五、对附属单位补助支出 |
0 |
八、政府性基金收入(资金、附加) |
0 |
六、上缴上级支出 |
0 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
十、上年结转 |
七、结转下年 |
收 入 总 计 |
7083102 |
支 出 总 计 |
7083102 |
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