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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-03-29  发 布 日 期:  2018-03-29 
2017年浈江区环卫所 部门预算

   2017年度韶关市浈江区环境卫生管理所预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。 

2017年预算组成单位1个,是韶关市浈江区环境卫生管理所,主要职能是浈江区环境卫生管理所按照区编委职能的配置:主要负责辖区范围内接管的主次干道、小街小巷、城中村城乡结合部、关停并转企业的清扫保洁工作;负责辖区范围内居民生活垃圾的收集和清运工作;负责辖区范围内接管的公厕日常保洁养护工作;负责辖区范围内接管的垃圾中转站、垃圾桶、果皮箱、环卫工具房的清洗保洁、消毒和养护工作;负责辖区范围内河堤的冲洗工作;负责辖区范围内接管主次干道的冲洒水工作

内设机构:设5个职能股室:办公室、劳资人事股、财务股、督察股、巡查收费队,下设作业单位:汽车队、公厕管理队、清洁服务一队、清洁服务二队、清洁服务三队、清洁服务四队、清洁服务五队。

(二)人员构成情况我们单位在职人员有920人(其中事业编制人员62人,编制外长聘人员(合同制工人)858人(包括各作业队管理人员、主干道清扫保洁人员、小街小巷清扫保洁人员、上门收集垃圾人员、作业车司机、跟车推桶工、清洗河堤人员、修理工、公厕清洁人员、收费人员等,经费是财政核拨,他们的工资是根据国家、市的最低标准和结合工作的劳动强度、劳动量来定,各项支出都严格根据所定的标准执行)。其中:所长1人,副所长4人,内设办公室、财务股、劳资人事股、督察股巡查收费队等5个股室;离退休人员266人。

(三)预算年度的主要工作任务主次干道、小街小巷、城中村城乡结合部、关停并转企业的清扫保洁工作;负责辖区范围内居民生活垃圾的收集和清运工作;负责辖区范围内接管的公厕日常保洁养护工作;负责辖区范围内接管的垃圾中转站、垃圾桶、果皮箱、环卫工具房的清洗保洁、消毒和养护工作;负责辖区范围内河堤的冲洗工作;负责辖区范围内接管主次干道的冲洒水工作

二、收入预算说明

2017年收入预算5513.14万元,比上年增1067.80万元,增幅24.02%,主要原因是工作量的增加工作质量的提高。其中:一般公共预算拨款2047.42 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)3465.72万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算5513.14万元,比上年增1067.80万元,增幅24.02%,主要原因是工作量的增加工作质量的提高.其中:一般公共预算拨款安排支出2047.42万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出3465.72万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算2047.42万元,占预算拨款支出的37.14%,比上年增586.76万元,增幅40.17%,原因是一是工作量的增加,二是人员工资的增加,三是工作质量的要求高

    (二)项目支出预算0万元,占预算拨款支出的0,与上年预算相比,比上年增(减)0万元增长或减少0%。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为280.24万元,比上年增280.24万元,增幅100%,原因是一是工作量的增加,二是人员工资的增加,三是工作质量的要求高。其中办公1万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费96万元、专用材料54万元、一般设备购置费0万元、办公用房水2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、交通费127.24万,其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变)其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元公务接待费支出0万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况。2017本部门安排政府采购预算0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017本部门占有国有资产的总体情况:固定资产原值:2525.24万元,其中1、房屋类原值:143.93万元,2、土地类原值:496.92万元,3、建筑类原值:30.45万元,4、汽车类原值:1665.06万元,5、专用设备类原值:144.90万元,6、通用设备原值:41.00万元,7、家具用具原值:2.97万元。

八、预算绩效情况。2017年,主要工作目标有:继续抓好“巩卫”“创文”工作,用好专项资金购置垃圾车,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。2017年本部门国有资本经营收入0元,支出0元 

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

浈江区环卫所--2017年部门预算(8).xls

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