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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-04-19  发 布 日 期:  2018-04-19 
浈江区城管局2016年部门预算(补充公开)
浈江区城市综合管理局
2016 年部门预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能。 2016 年预算组成单位1个,是韶关
浈江区城市综合管理局 内设2个机构:城市管理办公室、综合管理股。主要职能是: 贯彻执行城市市容市貌管理的规章制度、监督执行市容市貌整治活动;组织协调机关政务工作、办理与本单位有关的人大代表议案、政协委员提案和行业行政诉讼、行政复议工作;负责党的组织建设、纪检、检察、党风廉政建设、精神文明建设和领导班子建设等等。
(二)人员构成情况。
浈江区城市综合管理局机关行政编制7名。其中科级领导职数:局长1名、副局长2名;股级领导职数2名。
  (三)预算年度的主要工作任务。
以人员编制、人员结构、工作性质、现行工资福利政策、资产及设备配置等为依据,健全财政供养分类定员定额标准体系,完善部门基本支出标准。
预算安排根据事业需要和财力状况,统筹兼顾,突出重点,先保证基本支出,后安排项目支出;先重点项目,后一般项目。分轻重缓急,保障单位正常运转、履行基本职能,保障落实区委、区政府重大决策部署,保障部门合理的支出需要。
二、收入预算说明
2016 年收入预算 134.81 万元,比上年增加37.64万元,增幅38%,主要原因是退休人员增加。其中:一般公共预算拨款 130.31 万元,其他收入(纳入预算管理的非税资金) 4.5 万元。
三、支出预算说明
2016 年支出预算 134.81 万元,比上年增加37.64万元,增幅38%,主要原因是退休人员增加。其中:一般公共预算拨款安排支出 130.31 万元,其他收入拨款(纳入预算管理的非税资金)安排支出4.5万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一) 基本支出预算 130.31 万元,占预算拨款支出的 96.6 % 比上年增加33万元,增幅34%,原因是退休人员增加。其中: 工资福利支出 73.46 万元,商品和服务支出 6.4 万元,对个人和家庭的补助支出 50.45 万元。
(二)项目支出预算4.5万元。占预算拨款支出的3.4%,与上年预算持平。
四、机关运行经费预算说明。 2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为6.4万元。其中办公费2.4万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费2万元。
五、“三公”经费预算说明。 2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为4万元,与上年数相比减少0.3万元,减幅7%,原因是压减开支。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元;公务用车购置及运行维护支出2万元与上年保持不变,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元);公务接待费支出2万元,与上年数相比减0.3万元,减幅 7%,原因是压减开支。
六、政府采购情况。 2016 年本部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)。 2016 年度本部门占有国有资产的总额49.56万元。 其中:土地、房屋及构筑物10.74万元,占21%;通用设备29.26万元,占60%;专用设备0.5万元,占1%;家具、用具、装具及动植物等9.06万元,占18%。
八、预算绩效情况。 2016 年主要工作目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1. 一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3. 机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4. “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

浈江区城管局2016年部门预算(补充公开).xls

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