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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-08-10  发 布 日 期:  2016-08-10 
2015年度曲江区经信局预算公开(基本情况说明、预算表)
目 录
 
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
 
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算基本情况说明
 
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
    2015年曲江区经信局预算组成单位共2个,分别是区经信局机关;区节能监察中心。
区经信局主要职能:
一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关国民经济运行、信息化工作的重大决策和重要工作部署;拟订有关规范性文件。二、拟订工业、商贸流通业、信息产业的发展规划、计划,提出优化产业布局、结构的政策建议,制定并组织实施产业结构调整实施方案。三、监测分析工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势,进行预测预警和信息引导,组织实施近期经济运行调控措施,统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。四、负责工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的监督管理,组织实施行业技术规范和标准。五、编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施,负责工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目审核、上报和办理工作,参与工业、商贸流通业和信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作,提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见,指导工业、商贸流通业和信息化领域企业开展国际化经营。六、指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业等新兴产业发展,指导企业质量管理工作,负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划,指导相关行业加强安全生产管理。七、拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。八、拟订并组织实施产业转移总体规划,研究产业转移重大问题并提出政策建议,推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。九、负责推进统一开放、竞争有序的市场体系建设,培育发展城乡市场,组织开拓国内市场,监测分析商品市场运行状况,承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施,推进生产性服务业发展,推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进服务业与制造业融合发展,负责茧丝绸生产流通协调工作。十、统筹推进全区信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用,组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用,推广信息化领域新技术、新标准;研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施;协调、组织实施国家和地方数据技术标准;指导推进社会经济各领域大数据开发应用。十一、负责全区信息网络设施建设的规划、协调和管理,协调通信管线、站点、公共通信网规划,推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。十二、协助推进重点信息化工程,负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理,协调信息安全保障体系建设。十三、组织协调全区煤炭、电力、油品等供应,负责工业、商贸流通业和信息服务业的应急管理和产业安全工作。十四、负责民用爆炸物品及其生产、销售安全的监督管理。十五、指导协调工业、商贸流通业、信息化领域的对外合作与交流,指导各种经济成分企业发展,协调烟草专卖管理。十六、负责中小企业服务职责。十七、承办区委、区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
区节能监察中心职能:
    一、贯彻落实国家和省有关节能监察工作的法律法规,制定我区节能监察计划,并对执行情况进行监督监察;二、依法对全区重点用能单位、工商业、公共机构和社会的用能状况进行监督检查;三、受理全区能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚;四、开展节能宣传和节能科普工作。
(二)人员构成情况
    区经信局机关行政编制20名,工勤人员数3名。实有在职人员21人, 临聘人员1人 ,离岗退养人员6人;离退休人员56人,其中离休人员1人,退休人员55人。
    区节能监察中心事业编制3名。实有在职在编人员4人。
二、收入预算说明
   2015年收入预算574.62万元,其中:一般公共预算拨款574.62万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出预算说明
   2015年支出预算574.62万元,其中:一般公共预算拨款安排支出574.62万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算491.62万元,占预算拨款支出的85.55%。其中:工资福利支出467.12万元,公用经费18.5万元(主要用于日常公务支出,与上年 度持平 );车辆费用6万元(主要用于公务用车运行维护费支出,与上年度持平)。
(二)项目支出预算83万元,占预算拨款支出的14.45%,与上年预算相比,增长6.41%。其中:
001项目招商引资工作经费10万元;002项目各类经贸活动及会议经费10万元;003项目国有企业转制管理经费18万元;004项目节能监察中心工作经费3万元;005项目无线电管理工作经费2万元;006项目申报企业技改及创新项目经费5万元;007项目海关经费20万元;008项目专项业务经费5万元( 主要用于各项职能工作,与上年持平) ;009项目统计考核等经费10万元(主要用于各项职能工作,比上年度增加50%)。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为18万元,与上年预算数相比减少14.28%。按资金来源分,财政拨款18万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出2万元;公务用车购置及运行维护支出6万元(局现有在编公务用车二台),其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元,;公务接待费支出10万元。
 
部门预算表(见附件)

相关文件: