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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-08-01  发 布 日 期:  2017-08-01 
2016年度韶关市曲江区白土镇人民政府(单位)决算公开

第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
 
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
部门决算基本情况说明
 
一、部门基本情况
2016年决算组成单位共1个,是白土镇人民政府。

主要职能:(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施;执行区委、区政府的决定;组织、管理、指导督促所辖居(村)委会完成上级下达的各项工作任务。(二)负责本辖区党建的有关工作。(三)负责制定本辖区的经济和社会发展规划,抓好规划的组织和实施,促进辖区经济和社会的发展。(四)执行国家各项计划生育政策,抓好本辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。(五)执行城市管理工作有关法律法规,按上级要求抓好本辖区的日常管理工作,协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作。(六)负责建立和完善农业社会化服务体系,引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。(七)负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、维稳和社会治安综合治理工作。(八)完成区委、区政府及上级交办的各项工作任务。

(二)人员构成情况

2016年末行政在职40人,事业在职16人,退休16人,享受遗属补助4人,各项财务工作均按照财务管理制度执行。

(三)决算年度的主要工作任务。

全面贯彻十八届四中、五中、六中全会及中央经济工作会议、省委十一届八次全会、市委十一届十一次全会各项决策部署,按照区委、区政府的要求,始终紧扣加快发展这一要务,抢抓机遇,硬化各项措施,主动适应经济发展新常态,着力稳增长、促发展、保重点、激活力、增实效,更好发挥财政职能作用,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

二、收入决算说明

2016年决算收入1406.85万元,其中:财政拨款收入1406.85万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算1406.85万元,其中:财政拨款支出1406.85万元。

其中一般公共服务支出822.96;文化体育与传媒支出8.83;社会保障和就业支出77.95;医疗卫生与计划生育支出110.73;城乡社区支出30;农林水支出299.4;住房保障支出56.98

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共24.04万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出6.34万元

3.公务接待费支出17.7万元,主要是按规开展的各类公务接待费用。

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 1406.85  一、一般公共服务支出 14 822.96 
二、上级补助收入 2 30.00  二、外交支出 15 0.00 
三、事业收入 3 0.00  三、国防支出 16 0.00 
四、经营收入 4 0.00  四、公共安全支出 17 0.00 
五、附属单位上缴收入 5 0.00  五、教育支出 18 0.00 
六、其他收入 6 0.00  六、科学技术支出 19 0.00 
  7 0.00  …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 1406.85  本年支出合计 22 1406.85 
         用事业基金弥补收支差额 10 0.00                  结余分配 23 0.00 
         年初结转和结余 11 0.00                  年末结转和结余 24 0.00 
  12     25  
合计 13 1406.85  合计 26 1406.85 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
                    公开02表
部门:                   单位:万元
       本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称  
   
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,406.85 1,406.85 0  0  0  0  0 
201 一般公共服务支出 822.96 822.96          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 791.36 791.36          
2010301   行政运行 406.08 406.08          
2010308   信访事务 10.48 10.48          
2010350   事业运行 16.04 16.04          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 358.75 358.75          
20132 组织事务 23.34 23.34          
2013299   其他组织事务支出 23.34 23.34          
20199 其他一般公共服务支出 8.26 8.26          
2019999   其他一般公共服务支出 8.26 8.26          
207 文化体育与传媒支出 8.83 8.83          
20701 文化 8.83 8.83          
2070101   行政运行 0.07 0.07          
2070109   群众文化 8.76 8.76          
208 社会保障和就业支出 77.95 77.95          
20803 财政对社会保险基金的补助 1.00 1.00          
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.00 1.00          
20805 行政事业单位离退休 76.96 76.96          
2080501   归口管理的行政单位离退休 58.01 58.01          
2080502   事业单位离退休 18.94 18.94          
210 医疗卫生与计划生育支出 110.73 110.73          
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 6.81 6.81          
2100101   行政运行 6.81 6.81          
21005 医疗保障 16.97 16.97          
2100501   行政单位医疗 12.46 12.46          
2100502   事业单位医疗 4.51 4.51          
21007 计划生育事务 86.95 86.95          
2100716   计划生育机构 86.95 86.95          
212 城乡社区支出 30.00 30.00          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 30.00 30.00          
2120801   征地和拆迁补偿支出 30.00 30.00          
213 农林水支出 299.40 299.40          
21301 农业 32.35 32.35          
2130104   事业运行 1.39 1.39          
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 30.96 30.96          
21303 水利 4.61 4.61          
2130399   其他水利支出 4.61 4.61          
21305 扶贫 159.69 159.69          
2130599   其他扶贫支出 159.69 159.69          
21307 农村综合改革 102.75 102.75          
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 102.75 102.75          
221 住房保障支出 56.98 56.98          
22102 住房改革支出 56.98 56.98          
2210201   住房公积金 56.98 56.98          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
支出决算表
                  公开03表
部门:                 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,406.85 1,198.90 207.94 0.00  0.00  0.00 
201 一般公共服务支出 822.96 649.62 173.33      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 791.36 624.03 167.33      
2010301   行政运行 406.08 406.08 0.00      
2010308   信访事务 10.48 10.48 0.00      
2010350   事业运行 16.04 16.04 0.00      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 358.75 191.42 167.33      
20132 组织事务 23.34 23.34 0.00      
2013299   其他组织事务支出 23.34 23.34 0.00      
20199 其他一般公共服务支出 8.26 2.26 6.00      
2019999   其他一般公共服务支出 8.26 2.26 6.00      
207 文化体育与传媒支出 8.83 8.83 0.00      
20701 文化 8.83 8.83 0.00      
2070101   行政运行 0.07 0.07 0.00      
2070109   群众文化 8.76 8.76 0.00      
208 社会保障和就业支出 77.95 77.95 0.00      
20803 财政对社会保险基金的补助 1.00 1.00 0.00      
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.00 1.00 0.00      
20805 行政事业单位离退休 76.96 76.96 0.00      
2080501   归口管理的行政单位离退休 58.01 58.01 0.00      
2080502   事业单位离退休 18.94 18.94 0.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 110.73 110.73 0.00      
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 6.81 6.81 0.00      
2100101   行政运行 6.81 6.81 0.00      
21005 医疗保障 16.97 16.97 0.00      
2100501   行政单位医疗 12.46 12.46 0.00      
2100502   事业单位医疗 4.51 4.51 0.00      
21007 计划生育事务 86.95 86.95 0.00      
2100716   计划生育机构 86.95 86.95 0.00      
212 城乡社区支出 30.00 0.00 30.00      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 30.00 0.00 30.00      
2120801   征地和拆迁补偿支出 30.00 0.00 30.00      
213 农林水支出 299.40 294.79 4.61      
21301 农业 32.35 32.35 0.00      
2130104   事业运行 1.39 1.39 0.00      
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 30.96 30.96 0.00      
21303 水利 4.61 0.00 4.61      
2130399   其他水利支出 4.61 0.00 4.61      
21305 扶贫 159.69 159.69 0.00      
2130599   其他扶贫支出 159.69 159.69 0.00      
21307 农村综合改革 102.75 102.75 0.00      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 102.75 102.75 0.00      
221 住房保障支出 56.98 56.98 0.00      
22102 住房改革支出 56.98 56.98 0.00      
2210201   住房公积金 56.98 56.98 0.00      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1376.85  一、一般公共服务支出 15 822.96 822.96 0.00 
二、政府性基金预算财政拨款 2 30.00  二、外交支出 16 0 0 0.00 
  3   三、国防支出 17 0 0 0.00 
  4   四、公共安全支出 18 0 0 0.00 
  5   五、教育支出 19 0 0 0.00 
  6   六、科学技术支出 20 0 0 0.00 
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 1406.85  本年支出合计 23 1406.85 1376.85 30.00 
年初财政拨款结转和结余 10 0.00  年末结转和结余 24 0 0 0.00 
      一般公共预算财政拨款 11 0.00    25      
        政府性基金预算财政拨款 12 0.00    26      
  13     27      
合计 14 1406.85  合计 28 1406.85 1376.85 30.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
             
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
            公开05表
部门:           单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,376.85 1,198.90 177.94
201 一般公共服务支出 822.96 649.62 173.33
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 791.36 624.03 167.33
2010301   行政运行 406.08 406.08 0.00
2010308   信访事务 10.48 10.48 0.00
2010350   事业运行 16.04 16.04 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 358.75 191.42 167.33
20132 组织事务 23.34 23.34 0.00
2013299   其他组织事务支出 23.34 23.34 0.00
20199 其他一般公共服务支出 8.26 2.26 6.00
2019999   其他一般公共服务支出 8.26 2.26 6.00
207 文化体育与传媒支出 8.83 8.83 0.00
20701 文化 8.83 8.83 0.00
2070101   行政运行 0.07 0.07 0.00
2070109   群众文化 8.76 8.76 0.00
208 社会保障和就业支出 77.95 77.95 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 1.00 1.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.00 1.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 76.96 76.96 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 58.01 58.01 0.00
2080502   事业单位离退休 18.94 18.94 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 110.73 110.73 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 6.81 6.81 0.00
2100101   行政运行 6.81 6.81 0.00
21005 医疗保障 16.97 16.97 0.00
2100501   行政单位医疗 12.46 12.46 0.00
2100502   事业单位医疗 4.51 4.51 0.00
21007 计划生育事务 86.95 86.95 0.00
2100716   计划生育机构 86.95 86.95 0.00
213 农林水支出 299.40 294.79 4.61
21301 农业 32.35 32.35 0.00
2130104   事业运行 1.39 1.39 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 30.96 30.96 0.00
21303 水利 4.61 0.00 4.61
2130399   其他水利支出 4.61 0.00 4.61
21305 扶贫 159.69 159.69 0.00
2130599   其他扶贫支出 159.69 159.69 0.00
21307 农村综合改革 102.75 102.75 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 102.75 102.75 0.00
221 住房保障支出 56.98 56.98 0.00
22102 住房改革支出 56.98 56.98 0.00
2210201   住房公积金 56.98 56.98 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:         单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,198.90 1,017.37 181.54
201 一般公共服务支出 649.62 470.73 178.90
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 624.03 445.52 178.51
2010301   行政运行 406.08 385.25 20.84
2010308   信访事务 10.48 10.48 0.00
2010350   事业运行 16.04 16.04 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 191.42 33.74 157.68
20132 组织事务 23.34 22.95 0.39
2013299   其他组织事务支出 23.34 22.95 0.39
20199 其他一般公共服务支出 2.26 2.26 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 2.26 2.26 0.00
207 文化体育与传媒支出 8.83 8.83 0.00
20701 文化 8.83 8.83 0.00
2070101   行政运行 0.07 0.07 0.00
2070109   群众文化 8.76 8.76 0.00
208 社会保障和就业支出 77.95 77.95 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 1.00 1.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.00 1.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 76.96 76.96 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 58.01 58.01 0.00
2080502   事业单位离退休 18.94 18.94 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 110.73 110.73 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 6.81 6.81 0.00
2100101   行政运行 6.81 6.81 0.00
21005 医疗保障 16.97 16.97 0.00
2100501   行政单位医疗 12.46 12.46 0.00
2100502   事业单位医疗 4.51 4.51 0.00
21007 计划生育事务 86.95 86.95 0.00
2100716   计划生育机构 86.95 86.95 0.00
213 农林水支出 294.79 292.15 2.64
21301 农业 32.35 32.35 0.00
2130104   事业运行 1.39 1.39 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 30.96 30.96 0.00
21305 扶贫 159.69 157.05 2.64
2130599   其他扶贫支出 159.69 157.05 2.64
21307 农村综合改革 102.75 102.75 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 102.75 102.75 0.00
221 住房保障支出 56.98 56.98 0.00
22102 住房改革支出 56.98 56.98 0.00
2210201   住房公积金 56.98 56.98 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37.2   19.4   19.4 17.80  24.04 0 6.34 0 6.34 17.70
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款支出决算表
          公开08
部门:         单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 30.00 0 30.00
212 城乡社区支出 30.00 0 30.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 30.00 0 30.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 30.00 0 30.00
         
         
         
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况。

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