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发布机构: | 公开类型: | 主动公开 | |
生 成 日 期: | 2018-03-30 | 发 布 日 期: | 2018-03-30 |
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个,是南雄市园林管理所,主要职能是管理园林绿地,美化城市环境。城市园林绿地系统规划、建设、管理与维护、工程设计
(二)人员构成情况。
南雄市园林管理所人员编制15名,实有在职人数11人,退休13人。
(三)预算年度的主要工作任务。
1、做好城市公园、绿化带、花坛及街道路树的日常养护管理工作。
2、对我市城区600多株路树进行统一修剪。
3、进一步抓好水南、水西小岛、珠玑三地苗圃的花木生产和日常管理工作,完成城市路树和公共绿地的除草、修剪、病虫害防治等日常养护工作,以及城区绿地的卫生保洁工作(对所辖绿化范围进行清扫积水、清理卫生死角和环境治理。
二、收入预算说明
2017年收入预算163.16万元,比上年减少36.51万元,减幅18.29%。其中:一般公共预算拨款163.16 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算163.16万元,比上年减少36.51万元,减幅18.29%。其中:一般公共预算拨款安排支出163.16万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算163.16万元,147.66万元,占预算拨款支出的100%,比上年增15.5万元,增幅10.50%。其中:工资福利支出76.85万元,商品和服务支出18.4万元,对个人和家庭的补助67.91万元。
(二)项目支出预算0万元。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为18.40万元,比上年减加3.00万元,增幅19.48%。其中办公2.40万元、差旅费0.80万元、电费0.48万元、福利费1.00万元、公务接待费0.54万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出0.18万元、水费1.00万元、维修(护)费9.00万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.54万元,与上年数相比持平。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出0万元;公务接待费支出0.54万元,与上年保持不变。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017年本部门占有国有资产25.89万元,其中:其他构筑物35平方米,价值0.77万元,其他车型1辆,价值14.95万元,其他固定资产10.17万元。2017年减少了了固定资产其他构筑物250平方米,价值5.09万元,原因是根据2016年7月7日市长办公会议纪要第12期将水南值班室进行拆除处理。
八、预算绩效情况。2017年,主要工作目标有:完成园林绿化管理等13项工作,实施0个项目。
九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |