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收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:韶关市人民防空办公室 |
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2009年度 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
栏次 |
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3 |
一、财政拨款 |
1 |
1,652,983.30 |
一、一般公共服务 |
31 |
15,054,893.24 |
一、基本支出和项目支出 |
48 |
15,603,963.44 |
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交 |
32 |
0.00 |
工资福利支出 |
49 |
879,601.10 |
二、行政单位预算外资金收入 |
3 |
13,304,282.80 |
三、国防 |
33 |
0.00 |
商品和服务支出 |
50 |
227,707.00 |
三、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全 |
34 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
51 |
549,070.20 |
四、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育 |
35 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
52 |
674,077.53 |
其中:事业单位预算外资金收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术 |
36 |
0.00 |
赠与 |
53 |
0.00 |
五、经营收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
37 |
0.00 |
债务利息支出 |
54 |
0.00 |
六、附属单位缴款 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
38 |
511,074.00 |
基本建设支出 |
55 |
0.00 |
七、其他收入 |
9 |
403,210.89 |
九、社会保险基金支出 |
39 |
— |
其他资本性支出 |
56 |
12,246,141.19 |
其中:从其他部门取得的财政拨款 |
10 |
97,680.00 |
十、医疗卫生 |
40 |
2,200.00 |
贷款转贷及产权参股 |
57 |
0.00 |
非本级财政拨款 |
11 |
300,000.00 |
十一、环境保护 |
41 |
0.00 |
其他支出 |
58 |
1,027,366.42 |
|
12 |
|
十二、城乡社区事务 |
42 |
0.00 |
二、上缴上级支出 |
59 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、农林水事务 |
43 |
0.00 |
三、经营支出 |
60 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、交通运输 |
44 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
61 |
0.00 |
|
15 |
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十五、工业商业金融等事务 |
45 |
0.00 |
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62 |
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16 |
|
十六、其他支出 |
46 |
35,796.20 |
|
63 |
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17 |
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十七、转移性支出 |
47 |
— |
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64 |
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本年收入合计 |
18 |
15,360,476.99 |
本年支出合计 |
65 |
15,603,963.44 |
用事业基金弥补收支差额 |
19 |
0.00 |
结余分配 |
66 |
0.00 |
上年结余 |
20 |
1,317,681.72 |
交纳所得税 |
67 |
0.00 |
基本支出结余 |
21 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
68 |
0.00 |
其中:财政拨款结余 |
22 |
0.00 |
转入事业基金 |
69 |
0.00 |
项目支出结余 |
23 |
1,317,681.72 |
其他 |
70 |
0.00 |
其中:财政拨款结余 |
24 |
0.00 |
年末结余 |
71 |
1,074,195.27 |
经营结余 |
25 |
0.00 |
基本支出结余 |
72 |
0.00 |
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26 |
|
其中:财政拨款结余 |
73 |
0.00 |
|
27 |
|
项目支出结余 |
74 |
1,074,195.27 |
|
28 |
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其中:财政拨款结余 |
75 |
0.00 |
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29 |
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经营结余 |
76 |
0.00 |
合计 |
30 |
16,678,158.71 |
合计 |
77 |
16,678,158.71 |
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