2014年部门收支决算总表
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单位名称:韶关市政府投资建设项目代建管理局
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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决算数
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项 目
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决算数
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一、财政拨款
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28,125.29
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一、一般公共服务
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99.23
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公共财政预算拨款
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19,102.29
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其他一般公共服务支出
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99.23
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基金预算拨款
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9,023.00
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五、教育支出
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47.84
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二、财政专户拨款
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其他教育费附加安排的支出
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47.84
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教育收费
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七、文化体育与传媒支出
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2,377.41
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其他财政收入拨款
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图书馆
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437.71
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三、其他资金
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100.16
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群众文化
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1,939.70
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事业收入
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100.16
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十一、城乡社区支出
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13,481.45
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事业单位经营收入
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其他城乡社区管理事务支出
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24.40
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其他收入
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棚户区改造支出
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569.77
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其他城市公用事业附加安排的支出
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3,203.00
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其他城市基础设施配套费安排的支出
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5,190.00
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其他城乡社区支出
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4,494.28
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十九、住房保障支出
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12,377.00
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棚户区改造
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12,377.00
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本 年 收 入 合 计
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28,225.45
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…………
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四、上级补助收入
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二十四、其他支出
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五、附属单位上缴收入
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其他支出
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六、用事业基金弥补收支差额
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……
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上年结转和结余
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1,906.07
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年末结转和结余
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1,748.59
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其中:项目支出结转和结余
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1,906.07
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其中:项目支出结转和结余
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1,748.59
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收 入 总 计
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30,131.52
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支 出 总 计
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30,131.52
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注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教
育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
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