收支预算总表 |
预算01表 |
单位:元 |
收 入 |
支出 |
项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
一、公共财政预算拨款 |
2,290,323.38 |
一、基本支出 |
2,290,323.38 |
经费拨款 |
2,290,323.38 |
工资福利支出 |
1,602,319.98 |
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
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商品和服务支出 |
486,900.00 |
二、财政专户管理的非税资金 |
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对个人和家庭的补助 |
201,103.40 |
行政事业性收费收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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教育收费收入 |
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转移性支出 |
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罚没收入 |
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债务利息支出 |
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专项收入 |
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基本建设支出 |
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国有资本经营收入 |
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其他资本性支出 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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其他支出 |
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经营服务性收费收入 |
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其他收入 |
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二、项目支出 |
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三、事业收入(不含预算外资金) |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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大型修缮支出 |
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五、其他收入 |
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大型购置支出 |
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大型会议支出 |
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专项业务支出 |
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其他支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
2,290,323.38 |
本 年 支 出 合 计 |
2,290,323.38 |
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六、上级补助收入 |
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四、其他支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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五、对附属单位补助支出 |
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八、政府性基金收入(资金、附加) |
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六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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十、上年结转 |
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七、结转下年 |
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收 入 总 计 |
2,290,323.38 |
支 出 总 计 |
2,290,323.38 |
2015年部门预算支出明细表(基本支出及其他支出) |
预算03表 |
单位:元 |
单位名称 |
项 目 名 称 |
合计 |
资 金 来 源 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
合计 |
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2,290,323.38 |
2,290,323.38 |
2,290,323.38 |
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单位名称 |
韶关市政府投资建设项目代建管理局 |
2,290,323.38 |
2,290,323.38 |
2,290,323.38 |
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工资福利支出 |
1,602,319.98 |
1,602,319.98 |
1,602,319.98 |
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商品和服务支出 |
486,900.00 |
486,900.00 |
486,900.00 |
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对个人和家庭的补助 |
201,103.40 |
201,103.40 |
201,103.40 |
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对企事业单位的补贴 |
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转移性支出 |
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债务利息支出 |
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基本建设支出 |
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其他资本性支出 |
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|
其他支出 |
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2015年部门预算支出明细表(项目支出) |
预算03表 |
单位:元 |
单位名称 |
项 目 名 称 |
合计 |
资 金 来 源 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
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