2015年项目支出明细表 |
单位名称: |
韶关市卫生和计划生育局 |
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预算03表 |
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单位:元 |
项 目 名 称 |
合计 |
资 金 来 源 |
小计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
合计 |
26,803,400.00 |
26,803,400.00 |
26,803,400.00 |
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出生人口性别比综合治理及卫生计生宣传教育经费 |
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
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计划生育奖励经费 |
10,945,000.00 |
10,945,000.00 |
10,945,000.00 |
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计生“四术 ”免费服务补助及计划生育手术并发症扶助经费 |
2,140,000.00 |
2,140,000.00 |
2,140,000.00 |
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接生员和赤脚医生生活困难补助经费 |
4,995,000.00 |
4,995,000.00 |
4,995,000.00 |
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流动人口计划生育服务管理和出生缺陷干预工程 |
190,000.00 |
190,000.00 |
190,000.00 |
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免费孕前优生健康检查经费 |
1,670,000.00 |
1,670,000.00 |
1,670,000.00 |
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全市村(居)干部计生补贴 |
4,223,400.00 |
4,223,400.00 |
4,223,400.00 |
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人口计生目标管理责任考核及奖励金 |
1,375,000.00 |
1,375,000.00 |
1,375,000.00 |
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一般性项目支出(待安排) |
585,000.00 |
585,000.00 |
585,000.00 |
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医疗体制改革协调经费 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
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收支预算总表 |
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预算01表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目(经济分类) |
预算数 |
项 目(功能分类) |
预算数 |
一、公共财政预算拨款 |
56,097,764.84 |
一、工资福利支出 |
11,676,735.70 |
一、一般公共服务 |
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经费拨款 |
39,988,814.84 |
二、商品和服务支出 |
10,797,900.00 |
二、外交 |
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用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
16,108,950.00 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
17,045,729.14 |
三、国防支出 |
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二、财政专户管理的非税资金 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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五、转移性支出 |
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五、教育支出 |
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教育收费收入 |
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六、赠与 |
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六、科学技术 |
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罚没收入 |
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七、债务利息支出 |
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七、文化体育与传媒 |
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专项收入 |
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八、债务还本支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
5,498,195.40 |
国有资本经营收入 |
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九、基本建设支出 |
5,000,000.00 |
九、社会保险基金支出 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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十、其他资本性支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
50,054,635.70 |
经营服务性收费收入 |
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十一、贷款转贷及产权参股 |
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十一、节能环保支出 |
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其他收入 |
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十二、其他支出 |
11,635,000.00 |
十二、城乡社区支出 |
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三、事业收入(不含预算外资金) |
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十三、农林水支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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十四、交通运输支出 |
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五、其他收入 |
57,600.00 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
56,155,364.84 |
本 年 支 出 合 计 |
56,155,364.84 |
十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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六、上级补助收入 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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二十、住房保障支出 |
602,533.74 |
八、政府性基金收入(资金、附加) |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
56,155,364.84 |
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十、上年结转 |
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十三、结转下年 |
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二十六、结转下年 |
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收 入 总 计 |
56,155,364.84 |
支 出 总 计 |
56,155,364.84 |
支 出 总 计 |
56,155,364.84 |
支出预算表 |
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预算04表 |
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单位:元 |
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
总计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
公用经费 |
车辆经费 |
福利费 |
小计 |
基本建设支出 |
大型修缮支出 |
大型购置支出 |
大型会议支出 |
专项业务支出 |
其他支出 |
合计 |
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56,155,364.84 |
7,027,106.70 |
6,526,958.14 |
15,797,900.00 |
15,605,000.00 |
180,000.00 |
12,900.00 |
26,803,400.00 |
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26,218,400.00 |
585,000.00 |
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224001 |
韶关市卫生和计划生育局 |
208 |
05 |
01 |
5,498,195.40 |
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5,498,195.40 |
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224001 |
韶关市卫生和计划生育局 |
210 |
01 |
01 |
22,825,006.70 |
7,027,106.70 |
|
15,797,900.00 |
15,605,000.00 |
180,000.00 |
12,900.00 |
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224001 |
韶关市卫生和计划生育局 |
210 |
01 |
99 |
18,580,000.00 |
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|
18,580,000.00 |
|
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18,580,000.00 |
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224001 |
韶关市卫生和计划生育局 |
210 |
05 |
99 |
426,229.00 |
|
426,229.00 |
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224001 |
韶关市卫生和计划生育局 |
210 |
07 |
17 |
1,745,000.00 |
|
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|
|
1,745,000.00 |
|
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|
|
1,745,000.00 |
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224001 |
韶关市卫生和计划生育局 |
210 |
07 |
99 |
5,893,400.00 |
|
|
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|
5,893,400.00 |
|
|
|
|
5,893,400.00 |
|
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|
224001 |
韶关市卫生和计划生育局 |
210 |
99 |
01 |
585,000.00 |
|
|
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|
585,000.00 |
|
|
|
|
|
585,000.00 |
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|
224001 |
韶关市卫生和计划生育局 |
221 |
02 |
01 |
544,933.74 |
|
544,933.74 |
|
|
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224001 |
韶关市卫生和计划生育局 |
221 |
02 |
03 |
57,600.00 |
|
57,600.00 |
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2015年基本支出明细表 |
单位名称: |
韶关市卫生和计划生育局 |
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预算02表 |
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单位:元 |
项 目 名 称 |
合计 |
资 金 来 源 |
小计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
合计 |
29,351,964.84 |
29,294,364.84 |
13,185,414.84 |
16,108,950.00 |
|
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57,600.00 |
工资福利支出 |
7,453,335.70 |
7,453,335.70 |
5,269,385.70 |
2,183,950.00 |
|
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|
商品和服务支出 |
10,797,900.00 |
10,797,900.00 |
1,872,900.00 |
8,925,000.00 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
6,100,729.14 |
6,043,129.14 |
6,043,129.14 |
|
|
|
57,600.00 |
基本建设支出 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
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