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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-01-26  发 布 日 期:  2017-01-26 
2017年度韶关市人才服务局(单位)预算公开
目 录
 
第一部分 部门预算基本情况说明
一、 部门基本情况
二、 收入预算说明 及增减情况
三、 支出预算说明 及增减情况及机关运行经费安排
四、 “三公”经费预算
五、 政府采购说明
六、 专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算项目支出表
八、 一般公共预算“三公”经费支出表
九、 政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
 
 
一、部门基本情况
   (一)2017年预算组成单位情况
2017 年预算组成单位情况,共1个,韶关市人才服务局为副处级参照公务员法管理的事业单位,内设4个科室。韶关市人才服务局的主要职能是:管理企业单位人力资源户头;办理流动人才及企业人才调配;组织实施高校毕业生就业服务工作;指导人力资源中介服务机构设立与运行;建立、完善人才信息库和人才服务公益网络,收集、发布人才服务信息;管理流动人员人事档案;国(境)外培训计划拟定、项目申报和人才智力引进服务、单位公派留学人员的派出申报等;开展人才智力和技术交流。
(二)人员构成情况
韶关市人才服务局事业编制15名,其中:局长1名、副局长2名;内设机构副科级领导职数4名。在编实有人数为14人,退休人数为4人。
   (三)预算年度的主要工作任务
1. 促进离校未就业高校毕业生就业。2.继续实施好“三支一扶”计划。3.切实落实好高校毕业生相关就业补贴政策。4.继续搭建促进就业的平台。5.建立高层次、紧缺人才需求信息发布制度。6.继续做好“扬帆计划”的申报和实施工作。7.进一步完善高层次人才服务体系。8.进一步加强党建工作。
   (四)预算公开工作汇总单位
韶关市人力资源和社会保障局负责本单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017 年收入预算287.56万元,增长10.56万元,增长4%,原因是在编人员增加3人。2017年所有收入全部均为公共预算拨款。
三、支出预算说明及机关运行经费安排
2017 年支出预算287.56万元,增长10.56万元,增长4%,增长原因是在编人员较上一年增加3人。全部支出均由公共预算拨款开支,2017年公共预算拨款支出按用途划分:
基本支出预算226.56万元,占预算拨款支出的78.79%,增长63.42万元,增长38.87%。其中:工资福利支出121.08万元,占预算拨款支出的42.11%,增26.52万元,增28.05%;商品和服务支出49.87万元,占预算拨款支出的17.34%,增22.37万元,增81.35%,;对个人和家庭补助支出54.11万元,占预算拨款支出的18.82%,增加24.96万元,增加85.63%。其他资本性支出1.5万元,占预算拨款支出的0.52%
项目支出预算61万元,减少52.87万元,较上年降46.43%,占预算拨款支出的21.21%。
四、 “三公”经费预算政府采购情况说明
2017 年“三公”经费预算为7.1万元,较上年决算减少150元。原因是继续压减“三公”支出。按资金来源分,财政拨款7.1万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出2.68万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.68万元),公务接待费支出4.42万元。
五、 政府采购情况说明
2017 年政府采购预算2.1万元,其中0.7万元用于购买办公用纸35件,0.2万元用于购买打印机2台,1.2万元用于购买台式计算机2台。所需费用全部从公共财政预算经费拨款中支出。
六、专业名词解释
“三公”经费科目包括:因公出国(境)费用、公务用车运行维护费(含公务用车购置费)、公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三支一扶”是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。

       附件:1.附件2:部门预算公开表格(2).xls
              2.附件3:部门预算公开工作情况表(2).xls
 
 
韶关市人才服务局
                           2017年1月19

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