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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-07-22  发 布 日 期:  2016-07-22 
2014年韶关市教育局部门决算基本情况说明
2014年韶关市教育局部门决算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市教育局是市政府主管全市教育事业的工作部门。内设8个科室,包括:办公室、基础教育科、职业与成人教育科、德育体育卫生艺术教育科、教育督导室、基建财务科、人事科、纪委、监察审计室、教育工会。
主要职能是:贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规,拟订有关教育方面的规范性文件和发展规划。组织筹措和管理教育经费,指导学校的教育收费和基建工作。综合管理基础教育,推进义务教育均衡发展,管理各级各类民办教育。指导学校教育教研改革、教育技术装备、实验室和图书馆建设工作、教师和教育行政干部队伍建设工作。
年决算组成单位共1个。
(二)人员构成情况
人员编制数共35人,其中行政编30人,工勤编5人。在职人员33人,其中:行政人员31人,工勤人员5人。离休人员3人,退休人员49人。 全部为财政供养人员。
(三)决算年度的主要工作任务
围绕市委、市政府的中心工作,实施强师兴教工程,深化素质教育,提高办学水平,提升教育综合实力,努力推动全市教育发展再上新台阶。
(四)主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
(五)2014年,我局进一步贯彻执行《行政单位财务制度》,经费开支践行“积极筹集经费,厉行节约”的原则规范管理经费,全年的各项经费收支都符合行政单位财务制度和会计制度。
二、收入决算说明
年收入决算8064.72万元,其中:一般公共预算拨款6815.58万元,政府性基金预算财政拨款1249.14万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算8064.72万元,其中:财政拨款安排支出6815.58万元,政府性基金财政拨款安排支出1249.14万元。
(一)财政拨款支出按用途划分:
基本支出决算1518.61万元,占财政拨款支出的18.83%。其中:工资福利支出565.24万元,商品和服务支出129.60万元,对个人和家庭的补助支出778.61万元,其他资本性支出0.61万元,其他支出44.55万元。
2014年财政拨款安排的基本支出共1518.61万元,具体情况如(按照对应科目进行说明):
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)决算支出27.24万元,比上年预算减少12.76万元,主要原因是:将部分专项业务的公共服务支出纳入项目管理,因此一般公共服务支出减少。
2.教育(类)教育管理事务支出809.11万元,其中:行政运行(项)决算支出377.98万元,其他教育管理事务支出(项)431.13万元。比上年决算减少71.38万元,主要原因是:严格控制各项事务开支标准,进一步降低单位运行成本。
 3.社会保障和就业支出591.24万元,其中:归口管理的行政单位离退休费346.05万元、事业单位离退休207.49万元,抚恤(其他优抚支出)37.70万元,比上年减少44.56万元。医疗保障(其他医疗保障支出)26.47万元,比上年减少了22.86万元。
4.其他教育支出20万元,比上年减少10万元。其他支出44.55万元,比上年增加了44.55万元。
(二)项目支出决算6546.11万元,占财政拨款支出的81.17%,与上年决算相比,减少728.25万元。
其中:001普通教育678.60万元(主要用途是学前教育改善办学条件建设、初中义务教育免费经费、高中国家困难学生补助免学费支出);002职业教育3603.07万元(中职学生国家助学金和免学费资金);003教师进修3万元(强师工程教师和校长培训支出);004教育费附加安排的支出(主要用于改善市直学校办学条件基本建设、教学设备采购等)1012.30万元;005其他地方教育附加安排的支出1249.14万元。
(三)2014年财政拨款安排的项目支出共6546.11万元,主要支出项目有普通教育、职业教育、进修及培训、教育费附加安排的支出,地方教育附加安排的支出。具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.教育(类)普通教育(款)678.60万元,其中:初中教育40万元、高中教育638.60万元。比上年决算增加150万元,主要原因是:为进一步推进城乡义务教育均衡发展,促进我市创建省教育强市,本年增加了基本建设和设备采购力度。主要支出项目有学前教育改善办学条件建设、初中义务教育免费经费、高中国家困难学生补助免学费支出。
2.职业教育支出3603.07万元,比上年决算基本持平,减少了5%。教师进修3万元,比上年决算增加3万元。
4.教育费附加安排的支出1012.30万元,比上年决算减少1894.43万元,地方教育附加安排的支出1249.14万元,比上年决算增加了1249.14万元。
四、“三公”经费支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共29.87万元,与上年决算数相比减少68.54%,本着厉行节约的原则,减少公务接待费用,减少车辆使用次数。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出1.63万元,全年使用财政拨款安排局机关出国2人次。开支内容包括:境外业务培训及考察2.88万元,主要用于赴日韩工作考察。
2.公务用车购置及运行费支出13.35万元,主要包括:公务车保有量6 辆,全年运行费支出13.35万元,平均每辆2.23万元。
3.公务接待费支出14.89万元,主要用于接待引进希望工程接待热心助学人士、局退休老干部座谈会、工作业务接待、教师节表彰用餐等。
 

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