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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-12-01  发 布 日 期:  2016-12-01 
2015年度韶关市教育局教学研究室决算公开

2015年度韶关市教育局教学研究室决算公开

 

 

 

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

韶关市教育局教学研究室部门决算基本情况

说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市教育局教育研究室是市教育局下属单位,主要职能是:依据教育教学规律和学生身心发展规律,从教学实际出发,组织开展教学工作研究和教学科学研究,开展多种形式的教学研究活动,组织教学改革实验,总结推广教学改革经验。组织教师学习教育教学理论,学习教学大纲和教材,开展教学基本功训练,提高教学水平和教学能力,指导教师备好课上好课,改进教法,提高课堂教学质量。履行教学业务管理职能,指导学校实施课程计划,执行教学计划,贯彻落实有关教学工作的规章制度,检查落实教师教学常规要求。监控学校的教学质量,组织教学质量检测和质量评估,做好有关的考试命题、评卷和质量分析工作。组织开发地方课程和学校课程,并参与基础教育课程的管理。组织评审优秀教学成果,组织学生参加学科竞赛和科技活动。为教育部门领导提供决策咨询服务,为学校、教师提供咨询服务。

(二)人员构成情况

    人员编制共22人,其中:在职人员21人,退休人员11人。

(三)决算年度的主要工作任务。

指导各级各类学校教育教学研究和改革,指导新课程实验。

(四)主管部门负责我单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2015年收入决算379.75万元,其中:一般公共预算拨款379.75 万元,无其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)。

三、支出决算说明

2015年支出决算379.75万元,其中:财政拨款安排支出379.75 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金拨款等)安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分:

(一)基本支出决算379.75万元,占财政拨款支出的100%。其中:工资福利支出253.41万元,商品和服务支出7.16万元,对个人和家庭的补助119.18万元。(本单位从2015年开始独立核算,无上年数据对比,下同。)

2015年财政拨款安排的基本支出共379.75万元,具体情况如下

1、教育支出253.24万元:其他教育管理事务支出253.24万元。主要支出项目有工资福利支出242.31万元:基本工资209.06万元,津贴补贴0.84万元,奖金0.14万元,社保缴费8.05万元,绩效工资19.37万元,其他工资福利支出4.85万元;商品和服务支出7.16万元:办公费1.10万元,会议费1.14万元,公务接待费2.35万元,劳务费0.12万元,公务用车运行维护费2.45万元;对个人和家庭的补助3.77万元:住房公积金0.18万元,其他对个人和家庭的补助支出3.58万元。

2、社会保障和就业支出89.81万元:归口管理的行政单位离退休5.49万元,事业单位离退休84.32万元。主要支出项目有对个人和家庭的补助89.81万元:退休费88.71万元,其他对个人和家庭的补助支出1.10万元。

3、医疗卫生与计划生育支出11.10万元:其他医疗保障支出11.10万元。主要支出项目有工资福利支出11.10万元:社会保障缴费11.10万元。

4、住房保障支出25.60万元:住房公积金25.60万元。主要支出项目有对个人和家庭的补助25.60万元:住房公积金25.60万元。

(二)无项目支出

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共4.80万元。

具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.无因公出国(境)支出费用;

2.公务用车购置及运行费支出2.45万元,主要包括:目前,我单位没有公务车,公务用车主要借局机关的车辆,费用由我单位支出,共支出汽油费2.45万元。

3.公务接待费2.35万元,主要用于开展工作人员教学研究工作餐支出。

   

 

韶关市教育局教学研究室

                                 2016年630

收入支出决算总表
单位:韶关市教育局教学研究室           单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 3,797,475.69 一、一般公共服务支出 37   一、基本支出 60 3,797,475.69
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 38       人员经费 61 3,725,875.49
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 71,600.20
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63  
四、经营收入 5   五、教育支出 41 2,532,352.02     基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44 898,097.75 四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 111,011.48 五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 3,797,475.69
  13   十三、交通运输支出 49    工资福利支出 72 2,534,073.74
  14   十四、资源勘探信息等支出 50    商品和服务支出 73 71,600.20
  15   十五、商业服务业等支出 51    对个人和家庭的补助 74 1,191,801.75
  16   十六、金融支出 52    对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53    赠与 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54    债务利息支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55 256,014.44  基本建设支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56    其他资本性支出 79  
  21   二十一、国债还本付息支出 57    贷款转贷及产权参股 80  
  22   二十二、其他支出 58    其他支出 81  
  23     59     82  
本年收入合计 24 3,797,475.69 本年支出合计 83 3,797,475.69
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89  
  31         基本支出结转 90  
  32         项目支出结转和结余 91  
  33         经营结余 92  
总计 36 3,797,475.69 总计 95 3,797,475.69
收入决算表
单位名称:韶关市教育局教学研究室                   单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类 科目编码 科目名称
合计 3,797,475.69 3,797,475.69          
205 教育支出 2,532,352.02 2,532,352.02          
20501 教育管理事务 2,532,352.02 2,532,352.02          
2050199  其他教育管理事务支出 2,532,352.02 2,532,352.02          
208 社会保障和就业支出 898,097.75 898,097.75          
20805 行政事业单位离退休 898,097.75 898,097.75          
2080501  归口管理的行政单位离退休 54,866.75 54,866.75          
2080502  事业单位离退休 843,231.00 843,231.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 111,011.48 111,011.48          
21005 医疗保障 111,011.48 111,011.48          
2100599  其他医疗保障支出 111,011.48 111,011.48          
221 住房保障支出 256,014.44 256,014.44          
22102 住房改革支出 256,014.44 256,014.44          
2210201  住房公积金 256,014.44 256,014.44          
支出决算表
单位名称:韶关市教育局教学研究室       单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码 科目名称
合计 3,797,475.69 3,797,475.69        
205 教育支出 2,532,352.02 2,532,352.02        
20501 教育管理事务 2,532,352.02 2,532,352.02        
2050199  其他教育管理事务支出 2,532,352.02 2,532,352.02        
208 社会保障和就业支出 898,097.75 898,097.75        
20805 行政事业单位离退休 898,097.75 898,097.75        
2080501  归口管理的行政单位离退休 54,866.75 54,866.75        
2080502  事业单位离退休 843,231.00 843,231.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 111,011.48 111,011.48        
21005 医疗保障 111,011.48 111,011.48        
2100599  其他医疗保障支出 111,011.48 111,011.48        
221 住房保障支出 256,014.44 256,014.44        
22102 住房改革支出 256,014.44 256,014.44        
    256,014.44 256,014.44        
财政拨款收入支出决算总表
单位名称:韶关市教育局教学研究室             单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 3,797,475.69 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35 2,532,352.02 2,532,352.02  
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 898,097.75 898,097.75  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 111,011.48 111,011.48  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 256,014.44 256,014.44  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、国债还本付息支出 51      
  22   二十二、其他支出 52      
  23     53      
本年收入合计 24 3,797,475.69 本年支出合计 54 3,797,475.69 3,797,475.69  
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56      
一、公共预算财政拨款 27   基本支出结转 57      
二、政府性基金预算财政拨款 28        项目支出结转和结余 58      
  29     59      
收入总计 30   支出总计 60      
 
单位名称:韶关市教育局教学研究室                                                                                                                                                                                   单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
合计 3,797,475.69 2,534,073.74 2,090,604.28 8,343.48 1,397.60 191,534.62     193,700.24 48,493.52 71,600.20 10,996.70                         11,328.00   23,532.50       1,200.00       24,543.00       1,191,801.75   887,097.75                 257,862.00     46,842.00                                                                            
205 教育支出 2,532,352.02 2,423,062.26 2,090,604.28 8,343.48 1,397.60 80,523.14     193,700.24 48,493.52 71,600.20 10,996.70                         11,328.00   23,532.50       1,200.00       24,543.00       37,689.56                     1,847.56     35,842.00                                                                            
20501 教育管理事务 2,532,352.02 2,423,062.26 2,090,604.28 8,343.48 1,397.60 80,523.14     193,700.24 48,493.52 71,600.20 10,996.70                         11,328.00   23,532.50       1,200.00       24,543.00       37,689.56                     1,847.56     35,842.00                                                                            
2050199  其他教育管理事务支出 2,532,352.02 2,423,062.26 2,090,604.28 8,343.48 1,397.60 80,523.14     193,700.24 48,493.52 71,600.20 10,996.70                         11,328.00   23,532.50       1,200.00       24,543.00       37,689.56                     1,847.56     35,842.00                                                                            
208 社会保障和就业支出 898,097.75                                                                           898,097.75   887,097.75                       11,000.00                                                                            
20805 行政事业单位离退休 898,097.75                                                                           898,097.75   887,097.75                       11,000.00                                                                            
2080501  归口管理的行政单位离退休 54,866.75                                                                           54,866.75   54,866.75                                                                                                    
2080502  事业单位离退休 843,231.00                                                                           843,231.00   832,231.00                       11,000.00                                                                            
210 医疗卫生与计划生育支出 111,011.48 111,011.48       111,011.48                                                                                                                                                                          
21005 医疗保障 111,011.48 111,011.48       111,011.48                                                                                                                                                                          
2100599  其他医疗保障支出 111,011.48 111,011.48       111,011.48                                                                                                                                                                          
221 住房保障支出 256,014.44                                                                           256,014.44                     256,014.44                                                                                  
22102 住房改革支出 256,014.44                                                                           256,014.44                     256,014.44                                                                                  
2210201  住房公积金 256,014.44                                                                           256,014.44                     256,014.44                                                                                  
                                                                                                                                                                                         
部门“三公”支出信息统计表
单位名称:韶关市教育局教学研究室         单位:元
项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 栏 次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19  
(一)支出合计 2 48,075.50 (一)行政单位 20  
 1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21  
 2.公务用车购置及运行维护费 4 24,543.00   22  
    (1)公务用车购置费 5   三、国有资产占用情况 23  
    (2)公务用车运行维护费 6 24,543.00 (一)车辆数合计(辆) 24  
 3.公务接待费 7 23,532.50  1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8 23,532.50  2.一般公务用车 26  
    (2)国(境)外接待费 9    3.一般执法执勤用车 27  
(二)相关统计数 10  4.特种专业技术用车 28  
 1.因公出国(境)团组数(个) 11    5.其他用车 29  
 2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30  
 3.公务用车购置数(辆) 13     31  
 4.公务用车保有量(辆) 14     32  
 5.国内公务接待批次(个) 15 10   33  
 6.国内公务接待人次(人) 16 395   34  
 7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35  
 8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  
“三公”经费支出决算明细表
单位名称:韶关市教育局教学研究室         单位:元
项目 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行及购置费
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 48,075.50   23,532.50 24,543.00 24,543.00  
205 教育支出 48,075.50   23,532.50 24,543.00 24,543.00  
20501 教育管理事务 48,075.50   23,532.50 24,543.00 24,543.00  
2050199  其他教育管理事务支出 48,075.50   23,532.50 24,543.00 24,543.00  
208 社会保障和就业支出            
20805 行政事业单位离退休            
2080501  归口管理的行政单位离退休            
2080502  事业单位离退休            
210 医疗卫生与计划生育支出            
21005 医疗保障            
2100599  其他医疗保障支出            
221 住房保障支出            
22102 住房改革支出            
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:韶关市教育局教学研究室                   单位:万元
项目 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
小计 其中:基本建设资金支出 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
                           
                           

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