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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-12-01  发 布 日 期:  2016-12-01 
2015年度韶关市教育局电教仪器站决算公开
2015年度韶关市教育局电教仪器站决算公开
 
目 录
 
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
韶关市教育局电教仪器站部门决算基本情况
说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市教育局教学仪器站(助学办)是市教育局下属单位,主要职能是:1、教学仪器装备规划、协调、配备、管理、咨询学校现代教育装备和实验室、各类功能室、图书馆建设工作。2、负责学校实验室建设和各类功能教室的配备、管理、使用等方面的指导工作。3、电化教育工作:制定全市普教电化教育发展规划,组织、管理和指导隶属的电教机构和学校的电教工作,统筹各类学校开展电化教育工作。4、信息网络中心工作:负责规划、组织管理和指导全市中小学教育信息化工作,在局信息化领导小组领导下,推进全市中小学教育信息化工程的实施。负责与本市政府办公网的联系、沟通、协调等工作。
(二)人员构成情况
    人员编制共14人,其中:在职人员13人,退休人员21人。
(三)决算年度的主要工作任务
指导各级各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作,指导教育信息化工程的实施,负责教育信息工作。
(四)主管部门负责本单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算267.79万元,其中:一般公共预算拨款267.79 万元,无其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)。
三、支出决算说明
2015年支出决算267.79万元,其中:财政拨款安排支出267.79 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金拨款等)安排支出0万元。
财政拨款支出按用途划分:
基本支出决算267.79万元,占财政拨款支出的100%。其中:工资福利支出122.14万元,商品和服务支出6.53万元,对个人和家庭的补助139.12万元。(本单位从2015年开始独立核算,无上年数据对比,下同。)
 2015年财政拨款安排的基本支出共267.79万元,具体情况如下:
1、教育支出110.83万元:其他教育管理事务支出110.83万元。主要支出项目有工资福利支出90.73万元:基本工资68.87万元,津贴补贴5.55万元,奖金0.62万元,社保缴费4.35万元,绩效工资8.94万元,其他工资福利支出2.4万元;商品和服务支出6.53万元:办公费0.12万元,差旅费0.42万元,维修(护)费0.59万元,会议费0.22万元,培训费0.93万元,公务接待费1.02万元,劳务费0.12万元,委托业务费0.83万元,公务用车运行维护费2.03万元,其他商品和服务支出0.25万元;对个人和家庭的补助13.57万元:住房公积金8.49万元,其他对个人和家庭的补助支出5.08万元。
2、社会保障和就业支出118.91万元:事业单位离退休118.91万元。主要支出项目有对个人和家庭的补助118.91万元:退休费116.81万元,其他对个人和家庭的补助支出2.1万元。
3、医疗卫生与计划生育支出10.37万元:其他医疗保障支出10.37万元。主要支出项目有工资福利支出10.37万元:社会保障缴费10.37万元。
4、住房保障支出5.51万元:住房公积金5.51万元。主要支出项目有对个人和家庭的补助5.51万元:住房公积金5.51万元。
5、其他支出22.17万元,主要支出项目有工资福利支出21.04万元:基本工资7.81万元,社会保障缴费4.04万元,其他工资福利支出9.19万元;对个人和家庭的补助1.13万元:生活补助0.16万元,其他对个人和家庭的补助支出0.97万元。
(二)无项目支出
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共3.05万元。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.无因公出国(境)支出费用;
2.公务用车购置及运行费支出2.03万元,公务车保有量1辆,全年运行费支出2.03万元,平均每辆2.03万元。
3.公务接待费1.02万元,主要用于工作人员开展工作餐费支出。
   
 
韶关市教育局电教仪器站
                                 2016年6月30日
收入支出决算总表
单位:韶关市教育局电教仪器站           单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 2,677,853.59 一、一般公共服务支出 37   一、基本支出 60 2,677,853.59
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 38       人员经费 61 2,612,551.50
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 65,302.09
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63  
四、经营收入 5   五、教育支出 41 1,108,258.51     基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44 1,189,096.15 四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 103,676.48 五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 2,677,853.59
  13   十三、交通运输支出 49    工资福利支出 72 1,221,375.04
  14   十四、资源勘探信息等支出 50    商品和服务支出 73 65,302.09
  15   十五、商业服务业等支出 51    对个人和家庭的补助 74 1,391,176.46
  16   十六、金融支出 52    对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53    赠与 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54    债务利息支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55 55,147.69  基本建设支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56    其他资本性支出 79  
  21   二十一、国债还本付息支出 57    贷款转贷及产权参股 80  
  22   二十二、其他支出 58 221,674.76  其他支出 81  
  23     59     82  
本年收入合计 24 2,677,853.59 本年支出合计 83 2,677,853.59
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89  
  31         基本支出结转 90  
  32         项目支出结转和结余 91  
  33         经营结余 92  
总计 36 2,677,853.59 总计 95 2,677,853.59
收入决算表
单位:韶关市教育局电教仪器站           单位:元
    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类 科目编码 科目名称
合计 2,677,853.59 2,677,853.59          
205 教育支出 1,108,258.51 1,108,258.51          
20501 教育管理事务 1,108,258.51 1,108,258.51          
2050199  其他教育管理事务支出 1,108,258.51 1,108,258.51          
208 社会保障和就业支出 1,189,096.15 1,189,096.15          
20805 行政事业单位离退休 1,189,096.15 1,189,096.15          
2080502  事业单位离退休 1,189,096.15 1,189,096.15          
210 医疗卫生与计划生育支出 103,676.48 103,676.48          
21005 医疗保障 103,676.48 103,676.48          
2100599  其他医疗保障支出 103,676.48 103,676.48          
221 住房保障支出 55,147.69 55,147.69          
22102 住房改革支出 55,147.69 55,147.69          
2210201  住房公积金 55,147.69 55,147.69          
229 其他支出 221,674.76 221,674.76          
22999 其他支出 221,674.76 221,674.76          
2299901  其他支出 221,674.76 221,674.76          
支出决算表
单位名称:韶关市教育局电教仪器站       单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码 科目名称
合计 2,677,853.59 2,677,853.59        
205 教育支出 1,108,258.51 1,108,258.51        
20501 教育管理事务 1,108,258.51 1,108,258.51        
2050199  其他教育管理事务支出 1,108,258.51 1,108,258.51        
208 社会保障和就业支出 1,189,096.15 1,189,096.15        
20805 行政事业单位离退休 1,189,096.15 1,189,096.15        
2080502  事业单位离退休 1,189,096.15 1,189,096.15        
210 医疗卫生与计划生育支出 103,676.48 103,676.48        
21005 医疗保障 103,676.48 103,676.48        
2100599  其他医疗保障支出 103,676.48 103,676.48        
221 住房保障支出 55,147.69 55,147.69        
22102 住房改革支出 55,147.69 55,147.69        
2210201  住房公积金 55,147.69 55,147.69        
229 其他支出 221,674.76 221,674.76        
22999 其他支出 221,674.76 221,674.76        
2299901  其他支出 221,674.76 221,674.76        
财政拨款收入支出决算总表
单位名称:韶关市教育局电教仪器站             单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 2,677,853.59 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35 1,108,258.51 1,108,258.51  
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,189,096.15 1,189,096.15  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 103,676.48 103,676.48  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 55,147.69 55,147.69  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、国债还本付息支出 51      
  22   二十二、其他支出 52 221,674.76 221,674.76  
  23     53      
本年收入合计 24   本年支出合计 54   2,677,853.59  
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56      
一、公共预算财政拨款 27   基本支出结转 57      
二、政府性基金预算财政拨款 28        项目支出结转和结余 58      
  29     59      
收入总计 30   支出总计 60   2,677,853.59  
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:韶关市教育局电教仪器站             单位:元
项目 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
小计 其中:基本建设资金支出 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
合计 2,677,853.59 2,677,853.59     2,677,853.59 2,677,853.59 2,612,551.50 65,302.09    
205 教育支出 1,108,258.51 1,108,258.51     1,108,258.51 1,108,258.51 1,042,956.42 65,302.09    
20501 教育管理事务 1,108,258.51 1,108,258.51     1,108,258.51 1,108,258.51 1,042,956.42 65,302.09    
2050199  其他教育管理事务支出 1,108,258.51 1,108,258.51     1,108,258.51 1,108,258.51 1,042,956.42 65,302.09    
208 社会保障和就业支出 1,189,096.15 1,189,096.15     1,189,096.15 1,189,096.15 1,189,096.15      
20805 行政事业单位离退休 1,189,096.15 1,189,096.15     1,189,096.15 1,189,096.15 1,189,096.15      
2080502  事业单位离退休 1,189,096.15 1,189,096.15     1,189,096.15 1,189,096.15 1,189,096.15      
210 医疗卫生与计划生育支出 103,676.48 103,676.48     103,676.48 103,676.48 103,676.48      
21005 医疗保障 103,676.48 103,676.48     103,676.48 103,676.48 103,676.48      
2100599  其他医疗保障支出 103,676.48 103,676.48     103,676.48 103,676.48 103,676.48      
221 住房保障支出 55,147.69 55,147.69     55,147.69 55,147.69 55,147.69      
22102 住房改革支出 55,147.69 55,147.69     55,147.69 55,147.69 55,147.69      
2210201  住房公积金 55,147.69 55,147.69     55,147.69 55,147.69 55,147.69      
229 其他支出 221,674.76 221,674.76     221,674.76 221,674.76 221,674.76      
22999 其他支出 221,674.76 221,674.76     221,674.76 221,674.76 221,674.76      
2299901  其他支出 221,674.76 221,674.76     221,674.76 221,674.76 221,674.76      
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位名称:韶关市教育局电教仪器站                                                                                                                                                                               单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
合计 2,677,853.59 1,221,375.04 766,839.40 55,482.30 6,223.30 187,528.53     89,391.50 115,910.01 65,302.09 1,159.50     11.00           4,186.50   5,931.00   2,181.00 9,308.00 10,191.50       1,200.00 8,267.00     20,293.50     2,573.09 #########   #########     1,557.66           #########     81,455.65                                                  
205 教育支出 1,108,258.51 907,237.11 688,690.00 55,482.30 6,223.30 43,450.01     89,391.50 24,000.00 65,302.09 1,159.50     11.00           4,186.50   5,931.00   2,181.00 9,308.00 10,191.50       1,200.00 8,267.00     20,293.50     2,573.09 #########                     84,919.31     50,800.00                                                  
20501 教育管理事务 1,108,258.51 907,237.11 688,690.00 55,482.30 6,223.30 43,450.01     89,391.50 24,000.00 65,302.09 1,159.50     11.00           4,186.50   5,931.00   2,181.00 9,308.00 10,191.50       1,200.00 8,267.00     20,293.50     2,573.09 #########                     84,919.31     50,800.00                                                  
2050199  其他教育管理事务支出 1,108,258.51 907,237.11 688,690.00 55,482.30 6,223.30 43,450.01     89,391.50 24,000.00 65,302.09 1,159.50     11.00           4,186.50   5,931.00   2,181.00 9,308.00 10,191.50       1,200.00 8,267.00     20,293.50     2,573.09 #########                     84,919.31     50,800.00                                                  
208 社会保障和就业支出 1,189,096.15                                                                           #########   #########                       21,000.00                                                  
20805 行政事业单位离退休 1,189,096.15                                                                           #########   #########                       21,000.00                                                  
2080502  事业单位离退休 1,189,096.15                                                                           #########   #########                       21,000.00                                                  
210 医疗卫生与计划生育支出 103,676.48 103,676.48       103,676.48                                                                                                                                                
21005 医疗保障 103,676.48 103,676.48       103,676.48                                                                                                                                                
2100599  其他医疗保障支出 103,676.48 103,676.48       103,676.48                                                                                                                                                
221 住房保障支出 55,147.69                                                                           55,147.69                     55,147.69                                                        
22102 住房改革支出 55,147.69                                                                           55,147.69                     55,147.69                                                        
2210201  住房公积金 55,147.69                                                                           55,147.69                     55,147.69                                                        
229 其他支出 221,674.76 210,461.45 78,149.40     40,402.04       91,910.01                                                         11,213.31         1,557.66                 9,655.65                                                  
22999 其他支出 221,674.76 210,461.45 78,149.40     40,402.04       91,910.01                                                         11,213.31         1,557.66                 9,655.65                                                  
2299901  其他支出 221,674.76 210,461.45 78,149.40     40,402.04       91,910.01                                                         11,213.31         1,557.66                 9,655.65                                                  
部门“三公”支出信息统计表
单位名称:韶关市教育局电教仪器站     单位:元
项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 栏 次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19  
(一)支出合计 2 30,485.00 (一)行政单位 20  
 1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21  
 2.公务用车购置及运行维护费 4 20,293.50   22  
    (1)公务用车购置费 5   三、国有资产占用情况 23  
    (2)公务用车运行维护费 6 20,293.50 (一)车辆数合计(辆) 24 1
 3.公务接待费 7 10,191.50  1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8 10,191.50  2.一般公务用车 26  
    (2)国(境)外接待费 9    3.一般执法执勤用车 27  
(二)相关统计数 10  4.特种专业技术用车 28  
 1.因公出国(境)团组数(个) 11    5.其他用车 29 1
 2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30  
 3.公务用车购置数(辆) 13     31  
 4.公务用车保有量(辆) 14 1   32  
 5.国内公务接待批次(个) 15 5   33  
 6.国内公务接待人次(人) 16 170   34  
 7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35  
 8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  
“三公”经费支出决算明细表
单位名称:韶关市教育局电教仪器站         单位:元
项目       公务用车运行及购置费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 30,485.00   10,191.50 20293.5 20,293.50  
205 教育支出 30,485.00   10,191.50 20293.5 20,293.50  
20501 教育管理事务 30,485.00   10,191.50 20293.5 20,293.50  
2050199  其他教育管理事务支出 30,485.00   10,191.50 20293.5 20,293.50  
208 社会保障和就业支出            
20805 行政事业单位离退休            
2080502  事业单位离退休            
210 医疗卫生与计划生育支出            
21005 医疗保障            
2100599  其他医疗保障支出            
221 住房保障支出            
22102 住房改革支出            
2210201  住房公积金            
229 其他支出            
22999 其他支出            
2299901  其他支出            
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:韶关市教育局电教仪器站           单位:元
项目 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
小计 其中:基本建设资金支出 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
合计                    
                           

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