2015年度韶关市教育局电教仪器站决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
韶关市教育局电教仪器站部门决算基本情况
说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市教育局教学仪器站(助学办)是市教育局下属单位,主要职能是:1、教学仪器装备规划、协调、配备、管理、咨询学校现代教育装备和实验室、各类功能室、图书馆建设工作。2、负责学校实验室建设和各类功能教室的配备、管理、使用等方面的指导工作。3、电化教育工作:制定全市普教电化教育发展规划,组织、管理和指导隶属的电教机构和学校的电教工作,统筹各类学校开展电化教育工作。4、信息网络中心工作:负责规划、组织管理和指导全市中小学教育信息化工作,在局信息化领导小组领导下,推进全市中小学教育信息化工程的实施。负责与本市政府办公网的联系、沟通、协调等工作。
(二)人员构成情况
人员编制共14人,其中:在职人员13人,退休人员21人。
(三)决算年度的主要工作任务。
指导各级各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作,指导教育信息化工程的实施,负责教育信息工作。
(四)主管部门负责本单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算267.79万元,其中:一般公共预算拨款267.79 万元,无其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)。
三、支出决算说明
2015年支出决算267.79万元,其中:财政拨款安排支出267.79 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金拨款等)安排支出0万元。
财政拨款支出按用途划分:
基本支出决算267.79万元,占财政拨款支出的100%。其中:工资福利支出122.14万元,商品和服务支出6.53万元,对个人和家庭的补助139.12万元。(本单位从2015年开始独立核算,无上年数据对比,下同。)
2015年财政拨款安排的基本支出共267.79万元,具体情况如下:
1、教育支出110.83万元:其他教育管理事务支出110.83万元。主要支出项目有工资福利支出90.73万元:基本工资68.87万元,津贴补贴5.55万元,奖金0.62万元,社保缴费4.35万元,绩效工资8.94万元,其他工资福利支出2.4万元;商品和服务支出6.53万元:办公费0.12万元,差旅费0.42万元,维修(护)费0.59万元,会议费0.22万元,培训费0.93万元,公务接待费1.02万元,劳务费0.12万元,委托业务费0.83万元,公务用车运行维护费2.03万元,其他商品和服务支出0.25万元;对个人和家庭的补助13.57万元:住房公积金8.49万元,其他对个人和家庭的补助支出5.08万元。
2、社会保障和就业支出118.91万元:事业单位离退休118.91万元。主要支出项目有对个人和家庭的补助118.91万元:退休费116.81万元,其他对个人和家庭的补助支出2.1万元。
3、医疗卫生与计划生育支出10.37万元:其他医疗保障支出10.37万元。主要支出项目有工资福利支出10.37万元:社会保障缴费10.37万元。
4、住房保障支出5.51万元:住房公积金5.51万元。主要支出项目有对个人和家庭的补助5.51万元:住房公积金5.51万元。
5、其他支出22.17万元,主要支出项目有工资福利支出21.04万元:基本工资7.81万元,社会保障缴费4.04万元,其他工资福利支出9.19万元;对个人和家庭的补助1.13万元:生活补助0.16万元,其他对个人和家庭的补助支出0.97万元。
(二)无项目支出
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共3.05万元。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.无因公出国(境)支出费用;
2.公务用车购置及运行费支出2.03万元,公务车保有量1辆,全年运行费支出2.03万元,平均每辆2.03万元。
3.公务接待费1.02万元,主要用于工作人员开展工作餐费支出。
韶关市教育局电教仪器站
2016年6月30日
收入支出决算总表 |
单位:韶关市教育局电教仪器站 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,677,853.59 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
一、基本支出 |
60 |
2,677,853.59 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
人员经费 |
61 |
2,612,551.50 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
日常公用经费 |
62 |
65,302.09 |
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
二、项目支出 |
63 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
1,108,258.51 |
基本建设类项目 |
64 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
行政事业类项目 |
65 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
1,189,096.15 |
四、经营支出 |
67 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
103,676.48 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
69 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
支出经济分类 |
70 |
— |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
2,677,853.59 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
工资福利支出 |
72 |
1,221,375.04 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
65,302.09 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
1,391,176.46 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
赠与 |
76 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
债务利息支出 |
77 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
55,147.69 |
基本建设支出 |
78 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
其他资本性支出 |
79 |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
58 |
221,674.76 |
其他支出 |
81 |
|
|
23 |
|
|
59 |
|
|
82 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,677,853.59 |
本年支出合计 |
83 |
2,677,853.59 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
85 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
86 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
87 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
90 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
91 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
92 |
|
总计 |
36 |
2,677,853.59 |
总计 |
95 |
2,677,853.59 |
收入决算表 |
单位:韶关市教育局电教仪器站 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,677,853.59 |
2,677,853.59 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
221,674.76 |
221,674.76 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
221,674.76 |
221,674.76 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
221,674.76 |
221,674.76 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
单位名称:韶关市教育局电教仪器站 |
|
|
|
单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,677,853.59 |
2,677,853.59 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
221,674.76 |
221,674.76 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
221,674.76 |
221,674.76 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
221,674.76 |
221,674.76 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
单位名称:韶关市教育局电教仪器站 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
2,677,853.59 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
221,674.76 |
221,674.76 |
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
54 |
|
2,677,853.59 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入总计 |
30 |
|
支出总计 |
60 |
|
2,677,853.59 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
单位名称:韶关市教育局电教仪器站 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,677,853.59 |
2,677,853.59 |
|
|
2,677,853.59 |
2,677,853.59 |
2,612,551.50 |
65,302.09 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
|
|
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
1,042,956.42 |
65,302.09 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
|
|
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
1,042,956.42 |
65,302.09 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
|
|
1,108,258.51 |
1,108,258.51 |
1,042,956.42 |
65,302.09 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
1,189,096.15 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
103,676.48 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
103,676.48 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
103,676.48 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
55,147.69 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
55,147.69 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
55,147.69 |
55,147.69 |
55,147.69 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
221,674.76 |
221,674.76 |
|
|
221,674.76 |
221,674.76 |
221,674.76 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
221,674.76 |
221,674.76 |
|
|
221,674.76 |
221,674.76 |
221,674.76 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
221,674.76 |
221,674.76 |
|
|
221,674.76 |
221,674.76 |
221,674.76 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
单位名称:韶关市教育局电教仪器站 |
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单位:万元 |
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
产权参股 |
其他资本性支出 |
小计 |
企业政策性补贴 |
事业单位补贴 |
财政贴息 |
其他对企事业单位的补贴 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
小计 |
赠与 |
贷款转贷 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,677,853.59 |
1,221,375.04 |
766,839.40 |
55,482.30 |
6,223.30 |
187,528.53 |
|
|
89,391.50 |
115,910.01 |
65,302.09 |
1,159.50 |
|
|
11.00 |
|
|
|
|
|
4,186.50 |
|
5,931.00 |
|
2,181.00 |
9,308.00 |
10,191.50 |
|
|
|
1,200.00 |
8,267.00 |
|
|
20,293.50 |
|
|
2,573.09 |
######### |
|
######### |
|
|
1,557.66 |
|
|
|
|
|
######### |
|
|
81,455.65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
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— |
— |
205 |
教育支出 |
1,108,258.51 |
907,237.11 |
688,690.00 |
55,482.30 |
6,223.30 |
43,450.01 |
|
|
89,391.50 |
24,000.00 |
65,302.09 |
1,159.50 |
|
|
11.00 |
|
|
|
|
|
4,186.50 |
|
5,931.00 |
|
2,181.00 |
9,308.00 |
10,191.50 |
|
|
|
1,200.00 |
8,267.00 |
|
|
20,293.50 |
|
|
2,573.09 |
######### |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84,919.31 |
|
|
50,800.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
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— |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
— |
— |
20501 |
教育管理事务 |
1,108,258.51 |
907,237.11 |
688,690.00 |
55,482.30 |
6,223.30 |
43,450.01 |
|
|
89,391.50 |
24,000.00 |
65,302.09 |
1,159.50 |
|
|
11.00 |
|
|
|
|
|
4,186.50 |
|
5,931.00 |
|
2,181.00 |
9,308.00 |
10,191.50 |
|
|
|
1,200.00 |
8,267.00 |
|
|
20,293.50 |
|
|
2,573.09 |
######### |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84,919.31 |
|
|
50,800.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
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— |
— |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,108,258.51 |
907,237.11 |
688,690.00 |
55,482.30 |
6,223.30 |
43,450.01 |
|
|
89,391.50 |
24,000.00 |
65,302.09 |
1,159.50 |
|
|
11.00 |
|
|
|
|
|
4,186.50 |
|
5,931.00 |
|
2,181.00 |
9,308.00 |
10,191.50 |
|
|
|
1,200.00 |
8,267.00 |
|
|
20,293.50 |
|
|
2,573.09 |
######### |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84,919.31 |
|
|
50,800.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,189,096.15 |
|
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######### |
|
######### |
|
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21,000.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,189,096.15 |
|
|
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######### |
|
######### |
|
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21,000.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
2080502 |
事业单位离退休 |
1,189,096.15 |
|
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######### |
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######### |
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|
21,000.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
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|
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— |
— |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
|
103,676.48 |
|
|
|
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— |
— |
21005 |
医疗保障 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
|
103,676.48 |
|
|
|
|
|
|
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— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
— |
— |
2100599 |
其他医疗保障支出 |
103,676.48 |
103,676.48 |
|
|
|
103,676.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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— |
221 |
住房保障支出 |
55,147.69 |
|
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|
55,147.69 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
55,147.69 |
|
|
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
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— |
|
|
|
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— |
— |
22102 |
住房改革支出 |
55,147.69 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
55,147.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55,147.69 |
|
|
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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— |
— |
2210201 |
住房公积金 |
55,147.69 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
55,147.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55,147.69 |
|
|
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
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— |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
— |
— |
229 |
其他支出 |
221,674.76 |
210,461.45 |
78,149.40 |
|
|
40,402.04 |
|
|
|
91,910.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
11,213.31 |
|
|
|
|
1,557.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9,655.65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
— |
22999 |
其他支出 |
221,674.76 |
210,461.45 |
78,149.40 |
|
|
40,402.04 |
|
|
|
91,910.01 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,213.31 |
|
|
|
|
1,557.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9,655.65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
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|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
— |
2299901 |
其他支出 |
221,674.76 |
210,461.45 |
78,149.40 |
|
|
40,402.04 |
|
|
|
91,910.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,213.31 |
|
|
|
|
1,557.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9,655.65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
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— |
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|
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|
|
|
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— |
— |
部门“三公”支出信息统计表 |
单位名称:韶关市教育局电教仪器站 |
|
|
单位:元 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
19 |
|
(一)支出合计 |
2 |
30,485.00 |
(一)行政单位 |
20 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
21 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
20,293.50 |
|
22 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
23 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
20,293.50 |
(一)车辆数合计(辆) |
24 |
1 |
3.公务接待费 |
7 |
10,191.50 |
1.部级领导干部用车 |
25 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
10,191.50 |
2.一般公务用车 |
26 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
|
3.一般执法执勤用车 |
27 |
|
(二)相关统计数 |
10 |
— |
4.特种专业技术用车 |
28 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
|
5.其他用车 |
29 |
1 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) |
30 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
|
|
31 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
1 |
|
32 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
5 |
|
33 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
16 |
170 |
|
34 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
17 |
|
|
35 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
18 |
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36 |
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“三公”经费支出决算明细表 |
单位名称:韶关市教育局电教仪器站 |
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|
单位:元 |
项目 |
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公务用车运行及购置费 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
30,485.00 |
|
10,191.50 |
20293.5 |
20,293.50 |
|
205 |
教育支出 |
30,485.00 |
|
10,191.50 |
20293.5 |
20,293.50 |
|
20501 |
教育管理事务 |
30,485.00 |
|
10,191.50 |
20293.5 |
20,293.50 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
30,485.00 |
|
10,191.50 |
20293.5 |
20,293.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
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21005 |
医疗保障 |
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2100599 |
其他医疗保障支出 |
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|
221 |
住房保障支出 |
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|
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22102 |
住房改革支出 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
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|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
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|
2299901 |
其他支出 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
单位名称:韶关市教育局电教仪器站 |
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单位:元 |
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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