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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-02-07  发 布 日 期:  2018-02-07 
2018年度韶关市公路管理总站预算公开

2018年度韶关市公路管理总站预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

   (一)部门机构设置、职能

2018年预算组成单位1个,市公路管理总站机构设置分别是人秘股、计财股、养护股、基建股和路政股。主要职能是对全市地方公路的新建、养护、路政的管理工作。

    (二)人员构成情况

    市公路总站事业编制19名(现有人数15名)。其中:站长1名、副站长2名;内设机构领导职数正职5名,其它是技术管理人员。

(三)预算年度的主要工作任务

1.参与拟定全市地方公路发展规划;编制全市地方公路建设、养护计划,并组织实施。承担地方公路建设管理工作;负责地方公路建设、改造项目的审核工作;组织或参与地方公路建设、改造项目的交(竣)工验收。

2.承担全市地方公路的路政管理具体工作,指导全市地方公路养护管理和安全生产工作;指导和组织协调全市地方公路防灾、抗灾、抢险工作。

3.负责全市地方公路路况及交通情况的调查统计和信息化管理工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算321.98万元,其中:一般公共预算拨款321.98万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。比上年减少23.57万元,减幅6.28%,原因是离退休人员的工资由社保发放。

三、支出预算说明

2018年支出预算321.98万元,其中:一般公共预算拨款安排支出321.98万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算296.48万元,占预算拨款支出的92.08%,比上年减少23.57万元,减幅7.36%,原因是离退休人员的工资由社保发放。其中:工资福利支出203.15万元;商品和服务支出30.5万元;对个人和家庭的补助支出62.83万元。     

(二)项目支出预算25.5万元,占预算拨款支出的7.92%,与上年预算相比持平。其中:001项目农村公路养护管理20万元,项目的实施内容是加强对农村公路养护的落实情况检查,项目的目标是加强农村公路养护管理,以确保公路的安全畅通;002项目地方公路安全生产5.5万元,项目的实施内容是开展组织安全检查和应急演练,项目的目标是对发现的事故隐患及时进行整改,将各种事故的苗头消灭在萌芽状态,确保农村公路的安全畅通和防止重大安全生产事故的发生。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为9.5万元,与上年数相比持平。按资金来源分,财政拨款9.5万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出8万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8万元),公务接待费支出1.5万元。

五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费一般公共预算30.5万元,包括办公费6万元、印刷费0万元、邮电费2.5万元、差旅费3万元、会议费1万元、福利费0万元、日常维修费0.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.7万元、电费3.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他费用5.3万元。

(二)政府采购预算5.24万元,包括空调设备2.05万元;打印设备0.59万元;电脑设备2.6万元。

(三)预算绩效目标情况。2018年,主要工作目标有:完成组织或参与地方公路建设、改造项目的交(竣)工验收;指导全市地方公路养护管理和安全生产工作;负责全市地方公路路况及交通情况的调查统计和信息化管理工作等7项工作,实施2个项目,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

(四)国有资产占有情况(固定资产情况)。固定资产总额为325.9万元,其中:办公用房165.23万元;公务车辆102.16万元;其他固定资产58.51万元。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况,没有相关收入和支出。

(六)专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

详细表格见附件:
点击下载:附件2部门预算公开表格(市公路总站).xls

附件2-11            
政府性基金预算支出表
单位名称:韶关市公路管理总站           单位:元
    政府性基金预算支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 5
合计      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
本单位没有政府性基金预算支出。            
             

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