2014年收支预算总表 |
预算01表 第1页 |
预算单位:韶关市档案局 |
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目(经济分类) |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算拨款 |
2,831,846 |
一、基本支出 |
2,831,846 |
一、一般公共服务 |
2,831,846 |
经费拨款 |
2,831,846 |
工资福利支出 |
1,652,368 |
二、外交 |
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用纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入安排的拨款 |
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商品和服务支出 |
523,800 |
三、国防 |
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预算内投资 |
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对个人和家庭补助支出 |
655,678 |
四、公共安全 |
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二、预算外资金 |
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二、项目支出 |
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五、教育 |
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专户核拨的预算外资金 |
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工资福利支出 |
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六、科学技术 |
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批准留用的预算外资金 |
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商品和服务支出 |
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七、文化体育与传媒 |
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其他预算外资金 |
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对个人和家庭的补助 |
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八、社会保障和就业 |
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三、事业收入(不含预算外资金) |
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对企事业单位的补贴 |
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九、社会保险基金支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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十、医疗卫生 |
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五、其他收入 |
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债务利息支出 |
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十一、环境保护 |
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债务还本支出 |
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十二、城乡社区事务 |
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基本建设支出 |
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十三、农林水事务 |
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其他资本性支出 |
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十四、交通运输 |
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贷款转贷及产权参股 |
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十五、工业商业金融等事务 |
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其他支出 |
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十六、其他支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
2,831,846 |
本 年 支 出 合 计 |
2,831,846 |
本 年 支 出 合 计 |
2,831,846 |
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六、上级补助收入 |
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五、对附属单位补助支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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六、上缴上级支出 |
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八、政府性基金收入(资金、附加) |
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七、政府性基金支出(?金、附加) |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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八、结转下年 |
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结转下年 |
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十、上年结转 |
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收 入 总 计 |
2,831,846 |
支 出 总 计 |
2,831,846 |
支 出 总 计 |
2,831,846 |
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