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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-06-30  发 布 日 期:  2016-06-30 
中共韶关市委宣传部讲师团2015年预算公开目录及情况说明
 
 
2015 年度韶关市讲师团预算公开
 
目 录
 
第一部分 部门预算基本情况说明
一、 部门基本情况
二、 收入预算说明
三、 支出预算说明
四、 “三公”经费预算说明
 
第二部分 部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算表
三、支出预算总表
四、会议费及“三公”经费预算表
五、基本支出明细表
六、项目支出明细表
七、公共财政预算支出经费分类情况表
 
 
第一部分 部门预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
 2015 年预算组成单位共1个。
(二)人员构成情况。
讲师团有事业编制9人(含1名工勤),在职8人(含1名工勤),离退休8人。
(三)预算年度的主要工作任务:我们将以深入学习贯彻党的十八届三中全会精神为重点,围绕市委、市政府的中心工作,加强策划,转变作风,勇于创新,推动党员干部思想政治水平和执政能力不断提高,努力开创讲师团工作新的局面。重点抓好以下工作:
1 、创新服务方式,推动中心组学习上新水平。一是务实高效做好学习会务。严格按照转变文风会风要求,认真抓好中心组集中学习会议的策划、申报、组织和总结等工作,同时,继续做好书籍推荐、购买工作,并围绕市委市政府中心工作,做好编辑相关经验工作,力求为领导科学决策提供参考。二是加强策划提升学习论坛。充分用好“韶关学习论坛”这一平台,从学习内容、学习方式、授课专家层次等方面着手,结合市委市政府的中心任务,加强组织策划,高标准、严要求、高规格办好论坛,不断提高其实用性、权威性和影响力。三是开展中心组学习考核督查。加强与组织、机关工委等部门协调合作,做好对县处级委中心组学习情况进行督查或抽查工作,落实旁听下级中心组学习制度。认真总结和推介各级党委(党组)中心组学习的成功做法和经验。四是加强中心组学习秘书的培训和管理。积极创造条件,举办一期全市党委(党组)中心组学习秘书培训班,提高学习秘书服务水平。进一步明确职能、理顺关系,建立全市党委(党组)中心组学习秘书信息档案。
2 、拓展工作平台,推动学习型党组织建设上新台阶。一是抓好考评试点工作。按照省委宣传部关于在韶关进行学习型党组织建设考评办法试点工作的通知要求,认真抓好落实,为推进全省学习型党组织建设考证工作探索新途径、新办法,促进我市学习型党组织建设进入规范化、常态化轨道。二是抓好示范点建设。加强市学习型党组织建设示范点建设指导工作,大力宣传推广典型示范经验。三是抓好制度机制完善。加大保障力度,努力在加强组织领导中形成合力,在健全创建制度中形成机制,在加强宣传引导中营造氛围,为建设学习型、服务型、创新型的马克思主义执政党打好基础。
3 、探索宣教新路,推动理论宣传教育建新阵地。一是在发展完善巡回宣讲、基层党代表宣讲、专家媒体宣讲、领导带头宣讲等宣讲方式的基础上,借助网页、微博等新兴手段,不断拓展理论宣讲教育的传播渠道。二是突出重点抓紧抓好首要政治任务,深化党的十八届三中全会精神学习宣传贯彻,深入开展中国特色社会主义等主题教育教育。三是要推动主题教育活动向基层、社区和农村延伸拓展,多用群众的新鲜语言,多用群众身边的事例,多用群众喜闻乐见的方式,不断扩大教育的覆盖面,增强主题教育的影响力。
4 、深入调查研究,推动理论联系实际有新成效。一是围绕讲师团日常工作重点,加强与各县(市、区)及市直有关单位信息沟通,掌握了解各地各单位开展宣论宣讲及形势政策教育等工作情况,注重总结好经验、好做法,不断加强和改进讲师团工作。二是将理论宣讲工作与加强和改进党的建设相结合、与推进韶关科学发展相结合,深入基层开展调查研究,着力提高理论宣讲的时代性、针对性。三是围绕市委中心工作,拟定课题开展理论探索和调查研究,推出一批有分量、有深度的理论文章。
5 、执行“八项规定”,严格项目经费和公用经费的管理。一是按照中央和省市有关“八项规定”的具体细则执行,杜绝各种形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风的发生。二是严格按新标准执行关于出差、接待、会议等制度的落实。三是对照市财政本级预算项目的科目,根据市财政局《韶关市市级部门预算项目支出绩效目标管理规程》的相关要求,规范市级部门预算项目支出绩效目标管理,增强项目支出预算的科学性,切实提高财政资金使用绩效,合理、科学按照项目经费的范围规范使用各种项目经费。
 
二、收入预算说明
2015 年收入预算160.63万元,比上年141.03增加19.6万元,增长13.9%。其中:公共预算拨款160.63万元,比上年增加19.6万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
 
三、支出预算说明
  
    2015 年支出预算160.63万元,比上年增加19.6万元,增长13.9%,主要原因是增人增资导致基本支出增加。其中:公共预算拨款160.63万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。2015 年公共预算拨款支出按用途划分:基本支出预算146.33万元,占预算拨款支出的91.1%,比上年123.73万元增加22.6万元,增长18.3%。其中:工资福利支出59.55万元,商品服务支出19.65万元,对个人和家庭补助支出67.13万元;项目支出预算14.3万元,占预算拨款支出的8.9%。
 
四、“三公”经费预算说明
    2015 年“三公”经费预算为7.69万元,与上年决算数相比持平。按资金来源分,财政拨款7.69万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出6万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元),公务接待费支出1.69万元。

      附件:2015年讲师团预算公开查询表.xls

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