财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
单位名称:韶关国家森林公园管理处 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
313.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
77.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
30.00 |
30.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
352.00 |
352.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
8.00 |
8.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
390.00 |
本年支出合计 |
54 |
390.00 |
390.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入总计 |
30 |
390.00 |
支出总计 |
60 |
390.00 |
390.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
单位名称:韶关国家森林公园管理处 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
|||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
合计 |
313.00 |
105.00 |
208.00 |
0.00 |
313.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
208.00 |
|
|||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30 |
0.00 |
30 |
|
30 |
|
|
|
30 |
|
||||||
2130204 |
林业事业机构 |
97 |
97.00 |
|
|
97 |
|
97.00 |
|
|
|
||||||
2130205 |
森林培育 |
159 |
0.00 |
159 |
|
159 |
|
|
|
159 |
|
||||||
2130299 |
其他林业支出 |
19 |
0.00 |
19 |
|
19 |
|
|
|
19 |
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
8 |
8 |
|
|
8 |
|
8.00 |
|
|
|
||||||
部门“三公”支出信息统计表 |
|||||
单位名称:韶关国家森林公园管理处 |
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
19 |
|
(一)支出合计 |
2 |
2.50 |
(一)行政单位 |
20 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
21 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
|
22 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
23 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
2.50 |
(一)车辆数合计(辆) |
24 |
|
3.公务接待费 |
7 |
|
1.部级领导干部用车 |
25 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
|
2.一般公务用车 |
26 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
|
3.一般执法执勤用车 |
27 |
|
(二)相关统计数 |
10 |
|
4.特种专业技术用车 |
28 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
|
5.其他用车 |
29 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) |
30 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
|
|
31 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
1 |
|
32 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
|
|
33 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
16 |
|
|
34 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
17 |
|
|
35 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
18 |
|
|
36 |
|
“三公”经费支出决算明细表 |
||||||||||
单位名称:韶关国家森林公园管理处 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行及购置费 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2.50 |
|
|
2.50 |
2.50 |
|
||||
213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
2.5 |
|
|
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
单位名称:韶关国家森林公园管理处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
77 |
0 |
0 |
77 |
77 |
0 |
0 |
0 |
77 |
0 |
||||
213 |
61 |
99 |
其他育林基金支出 |
49 |
|
|
49 |
49 |
|
|
|
49 |
|
|
213 |
62 |
99 |
其他森林植被恢复费安排的支出 |
28 |
|
|
28 |
28 |
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|